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影城項目支出績效自評報告

時間:2022-12-20 16:24:31 報告 我要投稿

影城項目支出績效自評報告(通用5篇)

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影城項目支出績效自評報告(通用5篇)

  影城項目支出績效自評報告1

  一、專項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲m椯Y金概況

  永興縣農(nóng)村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元,省級配套資金13.68萬元,縣級配套資金20.52萬元。

 。ǘ⿲m椯Y金預(yù)期目標(biāo)完成程度

  1、項目績效總目標(biāo)

  項目實施能有效地解決農(nóng)民朋友看電影難的問題,并成為黨和政府與農(nóng)民群眾聯(lián)系溝通的橋梁,為全縣新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村精神文明建設(shè)作出了積極的貢獻(xiàn)。

  2、項目年度階段性目標(biāo)

  依據(jù)省市核準(zhǔn)的任務(wù),20xx年我縣農(nóng)村公益電影放映任務(wù)為3420場。

  (三)專項資金使用管理情況

  1、項目資金到位情況分析

  項目到位資金共68.4萬元,其中中央配套資金34.2萬元,省級配套資金13.68萬元;縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年支付農(nóng)村電影放映工作經(jīng)費68.4萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  嚴(yán)格按照縣財政局項目資金暨管理的相關(guān)要求進(jìn)行財務(wù)管理,工程建設(shè)專項資金由我臺建立專賬,實行?顚S。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  20xx年度農(nóng)村公益電影放映專項資金績效評價,是對我縣農(nóng)村公益電影放映項目既定目標(biāo)實現(xiàn)程度完成結(jié)果、投入產(chǎn)出效益、資金投入與使用情況等進(jìn)行綜合性考核與評價的工作。

  項目時間為12個月,計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務(wù)。

  (二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

  1、績效評價原則。設(shè)項目財政支出績效評價遵循以下原則:一是與管理相結(jié)合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結(jié)合的原則,六是簡便、合理的原則。

  2、評價指標(biāo)體系:見附表。公平、公正為原則,采取發(fā)放調(diào)查表、實地調(diào)查、專家評價等形式,

  3、評價方法:績效評價工作以公開實現(xiàn)定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結(jié)合的評價辦法,在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上形成評價報告。

  三、專項資金主要績效

  1、項目組織情況分析

  組建了項目辦公室,對項目籌備及施工實行全程監(jiān)管。

  2、項目實施及管理情況分析

  一是嚴(yán)把農(nóng)村電影放映影片質(zhì)量關(guān)。二是派電影放映技術(shù)員全面進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)。三是嚴(yán)格編制完成項目預(yù)算、及時報財政審核審批。

  3、項目經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)成本控制情況

  以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。

  (2)項目成本節(jié)約情況

  各項目實施單位制定了降低成本或節(jié)約成本的.措施,建立財務(wù)收支賬目,可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況,便于進(jìn)行成本控制。同時,加強(qiáng)風(fēng)險管理,加強(qiáng)實施現(xiàn)場管理以節(jié)約項目成本、保證項目實施質(zhì)量。

  4、項目的效率性分析

 。1)項目實施進(jìn)度。

  依據(jù)省市核準(zhǔn)的任務(wù),20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務(wù)。

 。2)項目完成質(zhì)量

  經(jīng)檢查驗收,群眾滿意。

  5、項目的效益性分析

  (1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  項目建設(shè)達(dá)到了預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。

 。2)項目實施對經(jīng)營和社會的影響

  促進(jìn)我縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)、豐富廣大城鄉(xiāng)群眾精神文化生活,完善公共文化服務(wù)體系,構(gòu)建和諧永興起到了積極的推動作用,其成效得到了廣大城鄉(xiāng)群眾的一致好評和稱贊。

  根據(jù)縣財政局文件要求,我們認(rèn)真組織了項目資金績效自評工作,填寫了相關(guān)表格。項目自評98分。

  四、存在的問題

  隨著社會日益發(fā)展,物價薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費,請求財政給予支持。

  五、有關(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

  影城項目支出績效自評報告2

  一、縣電影發(fā)行放映中心

  主要職責(zé):全面組織實施農(nóng)村電影放映工程,保持影劇院日常工作運轉(zhuǎn),按時完成上級部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。

  主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:完成全縣238個自然村落的農(nóng)村公益電影放映場次3348場,為縣委、縣政府重大會議和活動服好務(wù),按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰(zhàn)略部署,負(fù)責(zé)金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結(jié)對幫扶任務(wù),影劇院維修項目驗收結(jié)算工作,完成上級交辦和下達(dá)的其他工作任務(wù)。

  二、基本情況

  現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個,實有在職人數(shù)18人,退休人員30人。有車輛一臺,實有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。

  三、年初預(yù)算安排情況

  縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預(yù)算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項目支出106000元,商品和服務(wù)支出165000元;主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進(jìn)行安排(其中非稅收入征收成本項目55000元;其中農(nóng)村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作;影劇院及門店維護(hù)、維修費用30000元);灸軌虮U峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責(zé)。

  20xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算2000元,其中公務(wù)接待費2000元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

  四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年全年實現(xiàn)收入3567416.83元,實際支出3493350.32元,年末結(jié)余74066.51元(主要為基本支出結(jié)余74066.51元)。

  收入方面:全年實際實現(xiàn)收入3567416.83元。

  1.縣本級年初預(yù)算撥款收入1601000元,其中項目支出106000元。

  2.縣本級年中預(yù)算調(diào)整收入437106.41元。其中本級項目支出入調(diào)減30000元(影劇院及門店維護(hù)、維修費用調(diào)減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政配套部分467106.41元)。

  3.上級補(bǔ)助收入1529310.42元。其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)(影劇院維修改造項目資金)專項資金1529310.42元。

  支出方面:全年實際支出3493350.32元。

 。ㄒ唬┗局С1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出393039.90元。

  1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補(bǔ)貼388557元、獎金343816元、伙食補(bǔ)助費1500元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170551.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。

  2.日常公用經(jīng)費支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務(wù)接待費1070元、勞務(wù)費13446.75元、工會經(jīng)費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務(wù)支出1913元。

  3.對個人和家庭的補(bǔ)助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。

  “三公”經(jīng)費控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2000元,與20xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算下降33.33%。沒有因公出國(境)人員,公務(wù)接待年初預(yù)算安排2000元、實際支出1070元,公務(wù)接待費占年初預(yù)算安排數(shù)53.50%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算安排0元、實際支出0元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費占年初預(yù)算安排數(shù)0%。

 。ǘ╉椖恐С鰹1605310.42元。

  1.縣本級項目支出76000元,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出0元。

 。1)非稅征收成本專項支出55000元,按照部門經(jīng)濟(jì)分類為;其他商品和服務(wù)支出55000元。

  (2)農(nóng)村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經(jīng)濟(jì)分類為;差旅費21000元。

  (3)影劇院及門店維護(hù)、維修費用支出0元。

  2.上級項目支出1529310.42元

 。1)公共文化服務(wù)體系建設(shè)(影劇院維修改造項目資金)專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修(護(hù))費3044元、專用材料費135240元、勞務(wù)費3840元、辦公設(shè)備購置562718.78元、專用設(shè)備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。

  政府采購方面:全年無政府采購;

  財務(wù)管理方面:電影發(fā)行放映中心認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息;對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握。

  五、縣電影發(fā)行放映中心工作目標(biāo)履職情況

  由于年初預(yù)算安排及有目的.進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,有效地保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展,反映良好,主要表現(xiàn)在:

 。ㄒ唬└鶕(jù)疫情防控指揮部的安排完成新冠肺炎疫情防控;

 。ǘ┩瓿缮霞壪逻_(dá)的農(nóng)村電影公益放映場次3348場;

 。ㄈ(gòu)建農(nóng)村電影服務(wù)體系,保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益;

 。ㄋ模┩瓿煽h委、縣政府各種重大會議及活動的服務(wù);

 。ㄎ澹┯皠≡壕S修改造項目配電工程、影劇院會議桌椅和大廳座椅;舞臺燈光音響LED屏幕和中央空調(diào)的驗收結(jié)算;

 。┩瓿山鹱訋r白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務(wù);

  六、縣電影發(fā)行放映中心履職效益

  (一)根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實施細(xì)則》,建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機(jī)制,合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、安全使用,保證財務(wù)真實完整,提高公共服務(wù)和效果;嚴(yán)格管理和使用電影放映專項資金,依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務(wù)完成情況,按月結(jié)算放映補(bǔ)貼,電影放映任務(wù)完成情況及場次補(bǔ)助專項資金分配情況向社會各界予以公示,接受社會各界監(jiān)督。

  (二)新冠肺炎疫情在武漢突發(fā)。疫情就是命令,防控就是責(zé)任。在疫情防控指揮部的部署下,積極投入疫情防控工作之中,自2月3日始,全體工作人員分別在結(jié)對幫扶的金子巖鄉(xiāng)白市村、林城鎮(zhèn)西區(qū)雅苑、統(tǒng)計局對面天郎小區(qū)、紡織品家屬區(qū)、糧食局大門口、文化旅游廣電體育局大門口設(shè)卡進(jìn)行防控工作,還抽調(diào)人員參與縣疫情巡查第三小組、東門社區(qū)在相應(yīng)轄區(qū)進(jìn)行疫情防控巡查。為切實做好防控工作,全體工作人員嚴(yán)格按照疫情防控工作要求,懸掛宣傳橫幅、張貼宣傳單,向廣大群眾宣傳防疫知識,耐心向進(jìn)出卡點的群眾進(jìn)行勸導(dǎo)、解釋,并對進(jìn)出人員檢測體溫、登記在冊,做到心中有數(shù)、有據(jù)可查;

 。ㄈ┯皠≡壕S修改造項目已驗收結(jié)算,因疫情影響20xx年影劇院基本沒有開放,接待活動七次:疫情獻(xiàn)血、健康扶貧、無償獻(xiàn)血三次,召開了人大政協(xié)“兩會”會議;

 。ㄋ模┤晖瓿赊r(nóng)村電影公益放映場次3402.2場,超額完成國家廣電總局下達(dá)我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務(wù)3348場次的0.71%,按照上級文件精神,結(jié)合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動,為推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助力會同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場,將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號文件精神,中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部,組織黨員觀看《半條被子》《百團(tuán)大戰(zhàn)》等影片放映714場;全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達(dá)100%,實現(xiàn)“一村一月”電影放映目標(biāo),構(gòu)建地方公共文化服務(wù)體系,保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益;營造良好的社會氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。

  七、績效自評結(jié)論

  經(jīng)自評,20xx年度我局部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”, 自查評分為89分。

  影城項目支出績效自評報告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)補(bǔ)助地方國家電影專資資助影院預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

  20xx年度中央下達(dá)我市補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算10萬元,績效目標(biāo)為推動影院建設(shè)和鼓勵國產(chǎn)影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵引導(dǎo)文化特色、藝術(shù)創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進(jìn)國產(chǎn)影片票房增長,推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

 。ǘ┪沂蟹纸庀逻_(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

  我市于20xx年11月下達(dá)預(yù)算指標(biāo)10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

  通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產(chǎn)電影制作發(fā)行;幫助影院完成設(shè)備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國產(chǎn)影片票房比例及有關(guān)主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標(biāo);對國產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)等具有可持續(xù)性的支持作用,營造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會和諧進(jìn)步。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  項目資金到位10萬元;

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;

  3.項目資金管理情況分析。

  項目資金無挪用、截留情況。

  (二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。(根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析)

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo)。資助國產(chǎn)片達(dá)標(biāo)專資返還影院1家;

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。影院放映國產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;

 。3)時效指標(biāo)。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;

 。4)成本指標(biāo)。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

  2、效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

  國產(chǎn)影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;

 。2)項目實施的社會效益分析。

  國產(chǎn)影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;

 。3)項目實施的'可持續(xù)影響分析。

  營造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會和諧進(jìn)步,具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。

  3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  觀眾對影院的滿意度≧85%

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  無

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網(wǎng)公開。

  影城項目支出績效自評報告4

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門主要職能

 。1)承擔(dān)市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。

 。2)貫徹落實國家對電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

 。3)認(rèn)真做好全市電影事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,有計劃地發(fā)展和培育農(nóng)村電影放映隊伍,認(rèn)真組織實施農(nóng)村電影放映工程,切實做好全市農(nóng)村電影的普及放映工作和城市影院的市場開發(fā)工作。

  (4)督促并指導(dǎo)各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。

  (5)認(rèn)真做好放映節(jié)目的采購工作;電影放映設(shè)備及器材、配件的采購、供應(yīng),并提供相應(yīng)的技術(shù)保障;認(rèn)真做好全市電影放映情況的統(tǒng)計上報工作。

 。6)認(rèn)真做好文化廣場的公益電影放映工作,不斷豐富人民的精神文化生活。

 。7)認(rèn)真做好全市民族語譯制工作,真正解決邊遠(yuǎn)山區(qū)少數(shù)民族群眾看電影難的問題。

  (8)認(rèn)真完成上級主管部門交給的工作任務(wù)。

  2.部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

  普洱市農(nóng)村電影管理站根據(jù)普編辦[2010]40號文件,由原市電影發(fā)行放映公司新組建為普洱市農(nóng)村電影管理站(加掛:普洱市民族語廣播影視節(jié)目譯制中心),機(jī)構(gòu)規(guī)格正科,設(shè):正科1名,副科1名。

  普洱市農(nóng)村電影管理站下設(shè)綜合辦公室、農(nóng)村電影管理部、民語譯制部三個部門。

  普洱市農(nóng)村電影管理站編制人數(shù)10人;年末實有人數(shù)14人;其中專業(yè)技術(shù)員7人,工勤人員7人。

 。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況

  按照國家規(guī)定的每村每月一場電影的要求,2017年,市新聞出版廣電局下達(dá)了全年農(nóng)村電影放映任務(wù)數(shù)為11892場,原則上每一行政村每月放映一場電影,如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實施,但年內(nèi)必須完成規(guī)定放映任務(wù)。為保障農(nóng)村電影放映工程的順利實施,市財政局從資金上給予了支持,補(bǔ)助民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作經(jīng)費10萬元,農(nóng)村電影發(fā)行管理經(jīng)費10萬元。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  1、資金收入情況

  《普洱市財政局關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算批復(fù)的通知》(普財預(yù)〔2017〕1號),下達(dá)民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作經(jīng)費10萬元、農(nóng)村電影發(fā)行管理10萬元。

  2、支出使用情況

  2017年實際支出20萬元,完成年度預(yù)算支出100%。用于民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作及農(nóng)村電影發(fā)行管理。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  單位在財務(wù)管理方面,嚴(yán)格按照《普洱市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》、《普洱市貫徹〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例〉實施辦法》、《普洱市市級機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》、《普洱市市級機(jī)關(guān)會議費管理辦法》、《普洱市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》、《普洱市農(nóng)村電影管理站財務(wù)管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)、撥付程序、報銷程序,加強(qiáng)了財務(wù)管理,規(guī)范了收支行為,保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

  會計核算及賬務(wù)管理嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》及《普洱市農(nóng)村電影管理站財務(wù)管理辦法》進(jìn)行,做到賬實相符。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  為加強(qiáng)資金管理,推進(jìn)部門預(yù)算管理改革,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益和服務(wù)水平,運用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,對照統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn),按照績效評價原則,對部門整體支出行為、過程及其效果,進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。

 。ǘ┳栽u指標(biāo)體系

  農(nóng)村電影績效指標(biāo)由產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、效率指標(biāo)、滿意度指標(biāo)構(gòu)成。其中,產(chǎn)出指標(biāo)譯制電影故事片和科教片數(shù)達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的100%為優(yōu)、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的90%為良、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的80%為中、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的60%為差;效果指標(biāo)全年觀影人次達(dá)130萬人次的95%為優(yōu)、達(dá)130萬人次的90%為良、達(dá)130萬人次的80%為中、達(dá)130萬人次的60%為差;效率指標(biāo)全年放映達(dá)任務(wù)11892場的100%為優(yōu)、達(dá)任務(wù)場次的95%為良、達(dá)任務(wù)場次的'90%為中、達(dá)任務(wù)場次的60%為差。滿意度指標(biāo)觀眾舉報投訴率在5%以下。

 。ㄈ┳栽u組織過程

  1、前期準(zhǔn)備

  根據(jù)《普洱市人民政府關(guān)于印發(fā)普洱市市級財政預(yù)算績效管理等3個暫行辦法的通知》(普政發(fā)〔2016〕147號)、《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(普財評審〔2017〕19號)、《普洱市財政局關(guān)于報送上年度市級財政支出項目績效自評報告的通知》的要求,開展績效自評工作。

  2、組織實施

  參照《普洱市市級部門項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》,采集相關(guān)數(shù)據(jù)、查閱財務(wù)資料、核查資金使用情況和相關(guān)資料進(jìn)行匯總分析,形成評價結(jié)論。

  三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

  農(nóng)村電影放映工作開展以來,為提高少數(shù)民族語言節(jié)目譯制、制作,普洱市農(nóng)村電影管理站在確保國家重點影片譯制的同時,從本地群眾需求出發(fā),科學(xué)選定譯制片目。保障了我市少數(shù)民族基本文化權(quán)益,讓邊疆邊境線上的聽不懂漢語的少數(shù)民族群眾看到、看懂電影,共享改革開放,社會進(jìn)步發(fā)展成果。

  通過農(nóng)村電影GPS監(jiān)管平臺和實地抽查等方式加強(qiáng)日常監(jiān)管,確保放映場次真實有效。截至2017年12月31日,全部完成年度25887場任務(wù),完成率217﹪,極大地豐富了少數(shù)民族文化生活,對構(gòu)建社會主義新農(nóng)村和諧文化、鞏固農(nóng)村文化陣地起到了積極作用。

  項目的實施,不僅豐富了少數(shù)民族業(yè)余文化生活,還讓廣大少數(shù)民族真正學(xué)到了各種知識,了解了黨和國家的方針政策,對構(gòu)建和諧社會起到了積極推動作用。

  四、存在的問題和整改情況

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  1.因為工作經(jīng)費較少的原因,我們對放映情況的監(jiān)管是通過GPS和GPRS衛(wèi)星定位和回傳,管理站對于群眾滿意度的實地調(diào)研工作只到了40%的行政村。

  2.因為人員編制較少,經(jīng)費不足2017年管理站只按照要求譯制了拉祜語一個語種。

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  加強(qiáng)到實際放映點的滿意度測評工作。增加少數(shù)民族語電影語種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。

  五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

  通過此次項目績效評價,對民語譯制及農(nóng)村電影發(fā)行管理工作進(jìn)展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績效評價結(jié)果,為以后項目資金更科學(xué)合理的安排分配提供了依據(jù)。同時將評價結(jié)果公開,促使我單位更加重視工作開展情況及對資金的使用效果,使財政資金更大限度的發(fā)揮作用。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制。不定期召開工作會議,強(qiáng)化工作目標(biāo)任務(wù),抓好項目調(diào)研工作等,實時掌握工作進(jìn)展情況,確保目標(biāo)任務(wù)的完成。

  七、其他需說明的情況

  無其他需說明的情況。

  影城項目支出績效自評報告5

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本,下達(dá)三亞市業(yè)余體育學(xué)校的經(jīng)常性項目“教學(xué)管理”,我校主管部門為三亞市旅游和文化廣電體育局;項目負(fù)責(zé)人為:沈燕俊;聯(lián)系電話:138xxxxxx。

  項目概述如下:根據(jù)《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,

 。1)體育訓(xùn)練服裝器材10.00萬元:購買體育訓(xùn)練器材、運動員、教練員年度訓(xùn)練服裝等;

 。2)校舍維護(hù)10.00萬元:學(xué)生宿舍、教室、訓(xùn)練器材、場地及監(jiān)控設(shè)備等維修維護(hù)經(jīng)費;

  (3)學(xué)生用水、用電等費用6.00萬元:學(xué)生用水、用電等,確保學(xué)生正常學(xué)習(xí)生活等,游泳池水質(zhì)凈化;

 。4)教練員培訓(xùn)1.00萬元:更新、提高教練員業(yè)務(wù)知識,更好地提高教學(xué)訓(xùn)練水平;

 。5)圖書、資料1.00萬元:購買學(xué)生圖書室書籍、教練員學(xué)習(xí)資料費;購買宣傳教育用品,開展宣傳教育活動。(20xx年安排28.00萬元)

  (二)項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

  該項目總體目標(biāo)及20xx年年度目標(biāo):保障體校校舍維護(hù)費;教練員培訓(xùn)費;圖書、資料,宣傳費;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開支。

  當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:實際完成執(zhí)行率100%,完成預(yù)算開支。能夠保障體校校舍維護(hù)費;教練員培訓(xùn)費;圖書、資料,宣傳費;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開支。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況

  該項目根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本及相關(guān)文件依據(jù)編制預(yù)算,各項工作任務(wù),決策依據(jù)充足。且每項工作都嚴(yán)格按照市財政局預(yù)算編制審核程序辦理。

 。ǘ╉椖抠Y金安排落實、總投入等情況

  20xx年預(yù)算情況如下:資金總額-年初預(yù)算數(shù)28萬元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)28萬元,財政資金-年初預(yù)算數(shù)28萬元財政資金-全年預(yù)算數(shù)28萬元,專戶-年初預(yù)算數(shù)0萬元,專戶全年預(yù)算數(shù)0萬元,單位年初預(yù)算數(shù)0萬元,單位全年預(yù)算數(shù)0萬元。

  (三)項目資金實際使用情況

  20xx年資金執(zhí)行情況如下:資金總額-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,資金總額-執(zhí)行率100.00%元,其中:財政資金-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,財政資金-執(zhí)行率100.00%,專戶全年執(zhí)行數(shù)0萬元,專戶-執(zhí)行率0,單位全年執(zhí)行數(shù)0萬元,單位全年執(zhí)行率0。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況

  該項目根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度以及市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求,每年列入財政年度預(yù)算,納入財政項目資金管理,確保了項目資金的落實。總投入項目資金28萬元,其中校舍維護(hù)費10萬元;教練員培訓(xùn)費1萬元;圖書、資料,宣傳費1萬元;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費10萬元;學(xué)生用水、用電費6萬元。資金全部由財政國庫集中支付。支出依據(jù)合規(guī),不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,在管理過程中嚴(yán)格遵守財政委派會計核算制度。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  根據(jù)我校教學(xué)管理的'經(jīng)費需求,以及市財政局20xx年編制預(yù)算的要求,由主要領(lǐng)導(dǎo)召開校長辦公會議,經(jīng)過上會通過相關(guān)預(yù)算經(jīng)費的編報,做到有組織、有落實、有督促、有依據(jù)、有審核,使項目的實施得以落實到位。

  (二)項目管理情況

  為了教學(xué)訓(xùn)練經(jīng)費使用落到實處,我校按照內(nèi)部控制制度開展項目實施,保障體校校舍維護(hù)費;教練員培訓(xùn)費;圖書、資料,宣傳費;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開支。并在項目實施過程中通過項目運行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)及解決問題。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)完成情況

  截止20xx年12月31日,績效三級指標(biāo)為3個:校舍維修工程次數(shù)4次,超出完成指標(biāo)次數(shù);培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率50.00%,培訓(xùn)成果未達(dá)標(biāo);學(xué)生滿意度95%,滿足學(xué)生教學(xué)訓(xùn)練條件。

  (二)項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

  在項目實施中,未完成項目績效目標(biāo)為培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率,其原因為受新冠疫情影響,減少外出參加培訓(xùn),導(dǎo)致培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率下降。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃

  下一步,將本次績效自評結(jié)果作為今后編制項目經(jīng)費的重要參考依據(jù),以確保財政項目資金發(fā)揮社會效益。

  (二)主要經(jīng)驗及做法

  在項目資金安排過程中,根據(jù)資金使用情況,我校應(yīng)根據(jù)市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求以及結(jié)合項目資金使用范圍,合理安排項目資金的編制預(yù)算;在項目使用過程中,做到?顚S茫瑖(yán)格按照相關(guān)政策開支,減少結(jié)余資金。

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