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審計部部門崗位職責(zé)

時間:2023-07-26 11:35:19 穎聰 部門職責(zé) 我要投稿

審計部部門崗位職責(zé)(精選10篇)

  在日常生活和工作中,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的審計部部門崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

審計部部門崗位職責(zé)(精選10篇)

  審計部部門崗位職責(zé) 1

  審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門,主要職責(zé)如下:

 。ㄒ唬﹥(nèi)控體系建立:

 。1)負(fù)責(zé)擬制公司審計工作計劃,完成公司下達(dá)的審計工作項(xiàng)目。

 。2)負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用審計手段保證公司各部門規(guī)范運(yùn)作。

  (3)擬制并及時修訂審計部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)管理制度。

 。ǘ⿲徲嫻ぷ

 。1)按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度,監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,依法對其進(jìn)行財務(wù)審計,保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動合法有序進(jìn)行。

 。2)根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度,對公司各部門(含職能部門)的.費(fèi)用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進(jìn)行內(nèi)部審計。

 。3)按照審計法、會計法等相關(guān)制度,對財務(wù)收支、年度財報表進(jìn)行內(nèi)部審計,審計對外投資事項(xiàng),可行性、投資風(fēng)險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時間,并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況,并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。

 。4)根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費(fèi)用的實(shí)施。

 。5)根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。

 。6)公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。

 。7)公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

 。8)對公司各管理鏈的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警。

  審計部部門崗位職責(zé) 2

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn),編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項(xiàng)進(jìn)行審計監(jiān)督和審計評價:

 、咆瀼貓(zhí)行國家法律法規(guī),集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

 、曝攧(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

 、枪こ坦芾、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況;

 、绕髽I(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;

  ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

 、势髽I(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況;

 、似髽I(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

  ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計。

 、凸绢I(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項(xiàng)。

  5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計的事項(xiàng),負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等,對中介機(jī)構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。

  6、負(fù)責(zé)將審計項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

  8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

  9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  審計部部門崗位職責(zé)

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

 。1)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的`有效性進(jìn)行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

 。4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責(zé):

  (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

 。2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價;

  (3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

 。4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

 。5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項(xiàng)目完成后,及時對審計工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

 。6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

 。7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項(xiàng),為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

  審計部部門崗位職責(zé) 3

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司審計監(jiān)察部的部門管理工作;

  2、公司市政項(xiàng)目建設(shè)工程中的`進(jìn)度款審計、造價審計、結(jié)算審計;

  3、對分包單位、勞務(wù)工作的清賬審計;

  4、完善和優(yōu)化審計制度;

  5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統(tǒng)招本科學(xué)歷,10年以上預(yù)結(jié)算經(jīng)驗(yàn),5年以上結(jié)算經(jīng)驗(yàn);

  2、有良好的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

  3、具備較強(qiáng)的語言溝通和交流能力;

  4、原則性強(qiáng),具備沖突處理能力。

  5、熟練使用cad、廣聯(lián)達(dá)、宏業(yè)等軟件;

  6、較強(qiáng)的解決問題的能力。

  審計部部門崗位職責(zé) 4

  1、協(xié)助審計主管對被審計單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計;

  2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設(shè)等環(huán)節(jié)的'管理措施是否健全并落實(shí)執(zhí)行;

  3、通過審核查實(shí),對內(nèi)部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;

  4、根據(jù)審計方案,在審計經(jīng)理及主管的指導(dǎo)下,在規(guī)定的時間內(nèi),完成現(xiàn)場審計工作;

  5、實(shí)施現(xiàn)場審計工作,撰寫審計底稿及報告。

  審計部部門崗位職責(zé) 5

  工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)起草審計計劃,制定具體審計項(xiàng)目方案;

  2、負(fù)責(zé)在審計實(shí)施過程中收集證據(jù),編制審計工作底稿;

  3、負(fù)責(zé)撰寫審計工作報告,提出審計意見和建議;

  4、負(fù)責(zé)審計資料的收集、整理及歸檔等工作。

  任職資格:

  1、25-35周歲,審計、會計、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,5年及以上工作經(jīng)驗(yàn),其中2年以上科技公司或中大型集團(tuán)公司審計工作經(jīng)驗(yàn);

  2、會計及審計基礎(chǔ)扎實(shí),善于進(jìn)行數(shù)據(jù)歸納與審計分析,具有良好的專業(yè)判斷邏輯思維及文字能力;包括但不限于:資金、采購、資產(chǎn)、銷售、研發(fā)、財務(wù)報告、合同管理、預(yù)算、工程、擔(dān)保、外包等業(yè)務(wù)循環(huán)審計;

  3、熟悉企業(yè)會計體系及國家有關(guān)財會、稅務(wù)、審計政策法規(guī),能夠熟練使用財務(wù)和其他辦公軟件;

  4、持有中級會計師/中級審計師/cia/cpa/acca等證書者優(yōu)先。

  審計部部門崗位職責(zé) 6

  1、帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)組成部分的審計;

  2、獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作;

  3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量;

  4、對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問題;

  5、對項(xiàng)目組成員進(jìn)行有效的指導(dǎo)和培訓(xùn);

  6、保持與客戶良好的溝通,與客戶討論并起草管理建議書等。

  7、負(fù)責(zé)或參與審計、盡職調(diào)查、其他鑒證、財務(wù)咨詢項(xiàng)目,擔(dān)任小型項(xiàng)目的.負(fù)責(zé)人;

  8、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人管理客戶,與客戶保持良好的溝通;

  9、完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

  審計部部門崗位職責(zé) 7

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司采購范圍內(nèi)的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行會簽、修改、簽訂、備案;

  2、負(fù)責(zé)建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進(jìn)合約履行,發(fā)現(xiàn)異常及時預(yù)警并采取措施;

  3、負(fù)責(zé)匯總公司各項(xiàng)目工程、材料設(shè)備采購需求,制訂公司權(quán)限內(nèi)采購計劃并執(zhí)行;

  4、組織制定權(quán)限內(nèi)采購策劃方案(招議標(biāo)、委托等方式策劃)及招標(biāo)工作計劃并報批;

  5、組織公司招標(biāo)項(xiàng)目的公告、考察、投標(biāo)資格預(yù)審、發(fā)標(biāo)、答疑、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作;

  6、負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)的各類供應(yīng)商信息收集以及供方信息的管理;

  7、按照集團(tuán)供應(yīng)商維護(hù)機(jī)制開展采購范圍內(nèi)的供應(yīng)商日常維護(hù),并負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)供應(yīng)商的履約評價工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,造價、工程管理等相關(guān)專業(yè)等專業(yè);

  2、5年以上房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)招投標(biāo)、采購專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),不少于3年招標(biāo)采購部門副經(jīng)理及以上管理經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉招投標(biāo)流程、采購流程以及熟悉市場材料設(shè)備價格信息;

  4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)知識、法律知識、國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策知識;

  5、熟練計算機(jī)操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統(tǒng);

  6、具有良好的`成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執(zhí)行能力及創(chuàng)新力;

  7、可接受加班。

  審計部部門崗位職責(zé) 8

  1、負(fù)責(zé)對部門的貸款審查,對出納簽發(fā)的支票,審查無誤后,要蓋上提交銀行的.印章。

  2、負(fù)責(zé)審查各種財務(wù)收支,嚴(yán)格管理財務(wù),按計劃支出,控制費(fèi)用支出,杜絕不正常支出。

  3、負(fù)責(zé)對會計憑證進(jìn)行審查,以確保各憑證資料真實(shí)、手續(xù)完整、數(shù)字準(zhǔn)確、會計賬戶準(zhǔn)確。連續(xù)審計號碼,遵守附件票據(jù),蓋章完成,簽名完成

  4、注冊應(yīng)收帳款手動記賬,并在電腦賬戶上確認(rèn)。

  5、按照正常的批準(zhǔn)程序,負(fù)責(zé)計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補(bǔ)償回扣、計算差額回扣等。

  6、負(fù)責(zé)分行資金申請。執(zhí)行對外匯款繳納當(dāng)?shù)氐盅骸S嬎阗M(fèi)用,計算和管理各種租賃合同(包括租賃租賃)、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統(tǒng)計、資金流監(jiān)測等。

  7、幫助財務(wù)經(jīng)理計算分行工資,并根據(jù)審計的工資表及時支付。

  8、負(fù)責(zé)運(yùn)行準(zhǔn)確、及時的財務(wù)報告,包括但不限于每日每日報表、每月費(fèi)用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應(yīng)收帳款報表等。

  9、裝訂并管理該部門的財務(wù)文件。

  10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層提交的相關(guān)文件的打印、發(fā)行、統(tǒng)計工作。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)指定的其他工作。

  審計部部門崗位職責(zé) 9

  職責(zé)描述:

  1、建立健全公司內(nèi)部審計各項(xiàng)制度、審計工作流程;

  2、根據(jù)公司要求組織實(shí)施項(xiàng)目審計工作,對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議并監(jiān)督審計整改落實(shí):

  2.1根據(jù)公司要求,確定項(xiàng)目審計方向,收集相關(guān)信息,制定審計方案;

  2.2開展審計活動;

  2.3整理調(diào)查文件,提出改進(jìn)建議,編制審計底稿并出具審計報告;

  2.4跟進(jìn)建議執(zhí)行情況;

  3、 評價公司內(nèi)部控制的有效性,及時糾正內(nèi)部控制方面存在的問題與漏洞:

  3.1在公司內(nèi)部控制相關(guān)制度的制定階段,應(yīng)相關(guān)部門提出的.要求,為其提供咨詢服務(wù),評價相關(guān)制度在內(nèi)部控制程序上是否存在風(fēng)險;

  3.2在各項(xiàng)審計工作過程中關(guān)注、評估審計范圍內(nèi)公司內(nèi)部控制的有效性,提出改進(jìn)建議;

  4、開展反舞弊調(diào)查:

  4.1協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制。確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,設(shè)置反舞弊舉報通道;

  4.2在內(nèi)部審計各項(xiàng)過程中關(guān)注可能存在的舞弊行為;

  4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進(jìn)行評估;

  4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項(xiàng)調(diào)查;

  4.5調(diào)查結(jié)束后對舞弊行為發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

  5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項(xiàng):

  5.1根據(jù)具體事項(xiàng)出具初步工作方案;

  5.2開展調(diào)查;

  5.3整理調(diào)查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

  任職要求:

  1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

  2、具備審計理論和財務(wù)理論基礎(chǔ),具備企業(yè)內(nèi)控管理理論基礎(chǔ),具備熟練的審計實(shí)操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;

  3、具有CPA/CIA/中級財務(wù)證書者優(yōu)先;

  4、英語熟練,較強(qiáng)的英語閱讀和翻譯能力;

  5、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時作出判斷,具有較強(qiáng)的安全意識和保密意識。

  審計部部門崗位職責(zé) 10

  1、協(xié)助擬定審計計劃和方案,按計劃進(jìn)度完成審計工作;

  2、協(xié)助完善內(nèi)部審計流程及審計規(guī)范,監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度的`實(shí)施;

  3、定期開展內(nèi)部審計項(xiàng)目,對流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;

  4、負(fù)責(zé)對公司狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督審計;

  5、單獨(dú)編寫審計工作底稿、完成審計報告,整理歸檔審計資料;

  6、監(jiān)督審計報告整改的落實(shí)情況;

  7、其他相關(guān)經(jīng)營審計、調(diào)查分析、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。

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