銀行小金庫自查報告
在我們平凡的日常里,報告不再是罕見的東西,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。其實(shí)寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家整理的銀行小金庫自查報告,希望能夠幫助到大家。
銀行小金庫自查報告1
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達(dá)市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。
。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
銀行小金庫自查報告2
根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查,通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真對待自查工作
公司召開專門會議,組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度,認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況,對照文件,切實(shí)做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。
二、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督
對照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》的要求,重點(diǎn)對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,檢查結(jié)果如下:
1 、建立績效考核實(shí)施細(xì)則,并嚴(yán)格按照績效考核細(xì)則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費(fèi)返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨(dú)處理情況。
公司沒有大宗原料、原油運(yùn)輸倉儲保險及手續(xù)費(fèi)返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險業(yè)務(wù)。
3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴(yán)格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費(fèi)329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會議名目預(yù)存會議費(fèi)或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報刊、學(xué)會(分會)等社會團(tuán)體等;職工食堂建立單獨(dú)會計核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。
6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的`管理責(zé)任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達(dá)賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達(dá)賬項皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務(wù)部落實(shí)專人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開箱查驗,皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿,并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。
通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,為了建立長效管理機(jī)制,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化財務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
三、開展承諾活動
自查工作結(jié)束后,公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。
銀行小金庫自查報告3
1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。
我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求,各項費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。
3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。
我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算,在客戶營銷費(fèi)用支出方面,我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金庫”款項購買消費(fèi)卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查,我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算,費(fèi)用報帳真實(shí)、合規(guī),無套取費(fèi)用、挪用報銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。
在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行小金庫自查報告4
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、自查自糾組織實(shí)施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了小金庫專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待小金庫專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物情況
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的小金庫。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止白條收入不入賬形成小金庫。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
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