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增值稅普通發(fā)票退稅申請書

時間:2024-08-25 11:41:07 申請書 我要投稿
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增值稅普通發(fā)票退稅申請書(通用6篇)

  隨著社會在進步,我們都會用到申請書,請注意不同的對象有不同的申請書。那么申請書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編整理的增值稅普通發(fā)票退稅申請書(通用6篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

增值稅普通發(fā)票退稅申請書(通用6篇)

  增值稅普通發(fā)票退稅申請書1

尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

  增值稅普通發(fā)票退稅申請書2

尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的'文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納xxxx年x月。特此申請。

  申請公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

  增值稅普通發(fā)票退稅申請書3

尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  本公司xxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行。

  銀行賬號:xxxxxxxx。

  特此說明!

  申請公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

  增值稅普通發(fā)票退稅申請書4

尊敬的`稅局領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

  增值稅普通發(fā)票退稅申請書5

  尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

  請予核準。

  特此說明!

  申請公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

  增值稅普通發(fā)票退稅申請書6

尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,

  請予核準。

  特此說明!

  申請公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

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