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退稅申請書

時間:2024-08-26 10:38:51 松濤 申請書 我要投稿

退稅申請書(通用15篇)

  在現(xiàn)在的社會生活中申請書與我們的生活息息相關,我們在寫申請書的時候需要注意問題。寫申請書真像想象中那么難嗎?下面是小編為大家整理的退稅申請書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

退稅申請書(通用15篇)

  退稅申請書 篇1

xx稅務局:

  我是被拆遷戶XX公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了XX室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(xxx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請

  

 xx有限責任公司

  20xx年6月6日

  退稅申請書 篇2

東城區(qū)國稅二所:

  本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)

  本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84x20%=12557.57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的'企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

  致此

  xx有限責任公司

  20xx年6月6日

  退稅申請書 篇3

  我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。

  公司于____年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的.申報。

  我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅申請書 篇4

______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的`通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  附:出口退稅延期申報明細表

  企業(yè)(公章)

  年月日

  以下由主管退稅機關填列

  經(jīng)辦人意見:

  ()不同意。

 。ǎ┩庋悠

  至______年____月____日之前申報。

 

 ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅申請書 篇5

xxx稅局:

  因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:XXX

  特此說明!

  此致

敬禮

  申請公司:XXX

  日期:20xx年X月XX日

  退稅申請書 篇6

Xxx稅局:

  本公司XXX(納稅編碼:XX)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:Xxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:XX

  特此說明!

  XX單位名字

  20xx-7-25

  退稅申請書 篇7

XX國稅局:

  我公司是XXX(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

  Xxx公司(公章)

  x年x月x日

  退稅申請書 篇8

XX國稅局:

  我公司是XXx(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

此致

敬禮!

  申請人:xx

  xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇9

xxx稅局:

  20xx年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為XX元,稅款于20xx年XX月XX日繳入xx市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請人:xx

  xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇10

國稅局:

  茲有杭州____有限公司,稅號:______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

  申請人:杭州____有限公司

  20__年__月__日

  退稅申請書 篇11

國家稅務局城區(qū)稅務分局:

  20xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入XX元,應交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:XX公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇12

XX國稅局:

  我公司20xx年銷售收入:XX元,20xx年應納稅所得額:XX元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XX元。

  望批準

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  申請公司:XX公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇13

XX稅局:

  本公司XX。因20xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至20xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

  請予核準。

  申請公司:XX公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇14

xxx區(qū)稅務局:

  20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;

  現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:XX公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇15

國家稅務局:

  我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的`商品和技術除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

  xx有限公司

  20xx年xx月xx日

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