后勤物資管理制度(10篇)
現(xiàn)如今,越來越多地方需要用到制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家收集的后勤物資管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
后勤物資管理制度1
為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針,科學(xué)使用和管理后勤物資材料,防止積壓浪費,給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進行提供有力的后勤物資保障,現(xiàn)結(jié)合我院的實際情況,特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負責(zé)提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。
2、負責(zé)提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛(wèi)生、綠化工具等。
3、負責(zé)提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的分類
依據(jù)物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。
材料:指一次性使用即消耗或不能復(fù)原的物資,如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。
低值品:指既不夠固定資產(chǎn)標準,又不屬于材料范圍的用具,如低值儀表、工具量具等。
易耗品:指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購
1、材料的采購應(yīng)根據(jù)各部門工作任務(wù)的實際需要、工作計劃與庫存現(xiàn)有量相結(jié)合,有計劃地進行采購。
2、保證材料的及時供應(yīng),防止采購與需求的脫節(jié)而影響正常的工作,防止盲目大量購進而造成的庫存積壓。
3、堅持質(zhì)量第一的原則,嚴格把好購進材料的質(zhì)量關(guān),購進材料時要查清所購材料的名稱、型號與規(guī)格,嚴格按國家有關(guān)材料標準驗收。對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,采購人員應(yīng)負責(zé)及時辦理退、換、賠補手續(xù)。
4、采購人員對購進的材料數(shù)量、質(zhì)量進行認真的`核查驗收后方可辦理入庫手續(xù)。
四、物資材料的庫存
1、設(shè)置庫房和集中存放的場地,確定專職或兼職保管員進行管理。
2、科學(xué)保管庫房內(nèi)物資材料,做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標志明顯、零整分開,建立卡片,卡物對號便于收發(fā)和檢查。
3、購入的物資材料須經(jīng)保管員驗收后方可入庫,以保證材料的數(shù)量和質(zhì)量,材料入庫必須填寫入庫單,采購人員和保管人員須在發(fā)票、入庫單上簽字。
4、庫存材料數(shù)量合理科學(xué),信息反饋及時,合理利用資金,盡量減少積壓。每月進行一次庫存盤點并與財務(wù)處核對帳目,做到帳帳相符,同時對庫存材料進行帳物核對,保持帳物相符。
五、物資材料的出庫發(fā)放
1、各部門領(lǐng)取材料須填寫領(lǐng)料單,注明材料名稱、用途、數(shù)量、領(lǐng)料人。材料組據(jù)此填寫出庫單,并發(fā)放材料。
2、經(jīng)常維修用材料,常用和專用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。
3、單項修繕工程或零星所需材料,必須單獨編報材料需用計劃,按計劃發(fā)料。
4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新,由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向,責(zé)任到人。
5、使用單位對多余材料,應(yīng)辦理退庫手續(xù)。
后勤物資管理制度2
電工安全管理制度
1.電工必須負責(zé)合理、規(guī)范布設(shè)校園電源供應(yīng)系統(tǒng),任何部門調(diào)整、改用電源必須征得管電人員的同意。
2.電工必須持有上崗證,無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設(shè)備,必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。
3.電工對學(xué)校的電器設(shè)備,必須經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)損壞、老化應(yīng)及時修理,自身不能解決的要及時書面報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo),請求盡快解決,嚴防發(fā)生觸電事故。
4.電工對師生發(fā)現(xiàn)的報修電器,應(yīng)及時前往修理,如不能修復(fù),該暫停供電的則暫停供電,不得拖延耽誤,預(yù)防發(fā)生意外事故。
5.學(xué)校放假期間,電工對全校電路狀況應(yīng)進行一次全面性的檢查,不需用電的部位統(tǒng)一切斷電源,確保假期安全。
。ㄎ澹┽t(yī)務(wù)人員安全管理制度
1.醫(yī)務(wù)人員要有高度的責(zé)任心、事業(yè)心,對每一個病人的身體健康負責(zé),不得發(fā)生錯診、誤診事故。
2.病員如實向醫(yī)務(wù)人員反映病情,醫(yī)務(wù)人員應(yīng)對癥下藥,對一些急病員、病情難斷定的應(yīng)及時轉(zhuǎn)院治療,不得延誤治療時間。
3.醫(yī)務(wù)室進藥渠道要規(guī)范,不得將過期、變質(zhì)的藥物用于師生,預(yù)防發(fā)生藥物事故。
4.醫(yī)務(wù)人員對全校師生進行衛(wèi)生、防疫健康知識教育,做好常見傳染疾病的預(yù)防工作。
5.醫(yī)務(wù)人員督促有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生,嚴防集體中毒事故的發(fā)生。
。┬@自行車安全管理制度
1.學(xué)生騎自行車到校,要到德育處辦理"單車證"。
2.進入校園內(nèi)的自行車,實行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學(xué)校規(guī)定,分別停放到指定的'車棚、場地去,嚴禁亂停亂放。
3.車輛進棚必須自行加鎖,整齊停放。車簍內(nèi)不要存放任何個人用品。
4.在校園內(nèi)一般提倡推車行走,騎車者應(yīng)放慢速度,防止撞人。
5.不準任何人偷騎他人車輛,未經(jīng)本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。
6.發(fā)現(xiàn)自行車被盜,失主應(yīng)及時報告校保衛(wèi)處(總務(wù)處)協(xié)同查處。
。ㄆ撸┬@機動車安全管理制度
1.機動車進入校園一律不準鳴號,并減速慢行,載重車輛一律不準進入校園小路、草地,防止損壞環(huán)境、綠化。
2.機動車進校園應(yīng)服從校門衛(wèi)人員的指揮,按指定位置停放,嚴禁亂停亂放。
3.機動車的車門,駕駛員應(yīng)及時將其關(guān)鎖好,錢包、貴重物品不要放在車內(nèi)。除重大活動外,平時車輛均由車輛持有者自行看管。
4.校園內(nèi)人員較多,行車時駕駛員應(yīng)特別注意安全,防止撞人、撞物。
(八)太陽能熱水器安全管理制度
1、太陽能熱水器的使用必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測,校內(nèi)部門不得擅自同意使用。
2、負責(zé)太陽能熱水器工作人員應(yīng)持上崗證,有明確的操作規(guī)范,不準隨便請他人代班操作。
3、太陽能熱水器應(yīng)實行定期檢測和定時檢修制度,檢驗不合格的太陽能熱水器禁止使用。
4、負責(zé)太陽能熱水器工作要落實責(zé)任制,任何情況下不準擅自離崗,要時刻注意水壓情況、進水情況,嚴防發(fā)生爆炸事故。
。ň牛┬(nèi)教工宿舍安全管理制度
1.凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛(wèi)的管理。
2.外來人員來訪,須在門衛(wèi)處登記,所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。
3.各住戶應(yīng)文明生活,提高公德水平,鄰里文明禮貌,嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生,加強計生工作和衛(wèi)生防疫工作,嚴防被盜、火災(zāi)等人為災(zāi)害出現(xiàn),如遇突發(fā)情況,應(yīng)及時向公安或?qū)W校及管理人員匯報,加強安全保護意識、自我防范意識及能力。
4.管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心、嚴守有關(guān)規(guī)章和處理突發(fā)事件的能力,管理人員負有第一責(zé)任人職責(zé)。管理工作實行責(zé)任制和責(zé)任事故追究制。
后勤物資管理制度3
1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)約使用。
2、總務(wù)科負責(zé)管理的財產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目,專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強管理,定期或不定期清點實物,核對賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要,指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置,每年由各科報總務(wù)科匯總后報財務(wù)科。根據(jù)當年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算,經(jīng)院辦公會討論后,由分管職能科室控制執(zhí)行。
4、總務(wù)科對報廢的財產(chǎn)物資經(jīng)驗證后確實已壞無法修理的要妥善處理,醫(yī)院的財產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進行變價處理的收入一律上繳醫(yī)院財務(wù)入賬。
5、重大財產(chǎn)物資的`報廢及財產(chǎn)物資的變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,需根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評議,由總務(wù)科審核報院領(lǐng)導(dǎo)研究批準處理。各科室不得擅自處理。
6、各科室要指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管和注銷工作。
后勤物資管理制度4
為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理,做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用,貫徹學(xué)校建立節(jié)約型校園的精神,特制定本管理制度。
一、物資入庫
(一)認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全。
。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫單,現(xiàn)場交接接收,并做好入庫登記。物資驗收入庫時,庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求:
1、入庫單一式二聯(lián),一聯(lián)經(jīng)手人留存,一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由經(jīng)手人填寫,填寫內(nèi)容包括:部門、入庫時間,貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額,入庫時需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資,入庫單由經(jīng)手人填寫(同時辦理出庫手續(xù)),入庫單由經(jīng)手人、使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。
。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈螅瑧(yīng)及時入庫。
。ㄋ模┪锲啡霂,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
。┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。
。ㄆ撸﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時,庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物,對出庫單及幾種具體出庫情況的`要求為:
1、出庫單一式二聯(lián),一聯(lián)領(lǐng)用部門留存,一聯(lián)留存,保管員統(tǒng)計核實,統(tǒng)計后每月月底前交部門負責(zé)人(入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日)。
2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括:出庫時間、貨物名稱、數(shù)量、具體項目,出庫單由領(lǐng)用人,領(lǐng)用部門負責(zé)人,保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫:施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《入庫單》,在對應(yīng)的欄目中詳細填寫,備注中填寫退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫:如果是因為質(zhì)量方面引起的退料,必須經(jīng)過保管員檢驗,并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)后方可退庫。
四、倉庫盤點管理規(guī)定
1、實行缺料盤點法,當某一物料的存量低于一定數(shù)量時,倉管員應(yīng)及時盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。
2、實行循環(huán)盤點法,每月底由保管員對庫存物料逐一盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法,每年一次,在年底進行,盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄,并注明“年底盤點”,經(jīng)過部門負責(zé)人審核簽字后處分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并制定采購計劃。
本制度由負責(zé)辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
后勤物資管理制度5
第一章總則
第一條為加強和規(guī)范后勤保障部物資管理工作,控制物資成本,提高物資使用效益,保障和促進后勤各項事業(yè)順利開展,根據(jù)后勤保障部實際情況,制定本辦法。
第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標準的物品。
(一)材料,是指因使用消耗后不能恢復(fù)原狀的物品,如餐飲原材料、燃料、化學(xué)試劑和建筑材料等。
1.餐飲原材料:米面糧油、肉蛋菜、調(diào)味副食品等。
2.燃料:煤、汽(柴)油、天然氣等。
3.化學(xué)試劑:燒堿、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料:木材、水泥、沙子等。
。ǘ┑椭的陀闷,是指未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標準,但耐用期在一年以上,能夠獨立使用又不屬于材料范圍的物品,如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設(shè)備設(shè)施等。
1.儀器儀表:萬用表、壓力表、電源等。
2.工具量具:鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標卡尺等。
3.辦公家具:辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、貨架等。
4.辦公設(shè)備設(shè)施:打印機、掃描儀、碎紙機、傳真機、移動硬盤、計算器、熱水壺等。
5.其他低值耐用品:閘閥、電纜、水泵和花灑等。
。ㄈ┮缀钠,是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產(chǎn)物品,如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。
1.維修材料:水暖、電氣、汽配材料等。
2.辦公用品:文具、打印耗材等。
3.勞保用品:防護服、鞋、面具、口罩等。
4.廚雜用品:一次性餐具、打包袋(盒)、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。
5.清潔用品:洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。
6.衛(wèi)浴用品:大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。
第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務(wù)保障和經(jīng)營等工作中所用物資的管理適用本辦法。
第四條物資管理的主要任務(wù)是建立與學(xué)校后勤事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的物資管理體制機制,建立健全物資管理規(guī)章制度;加強內(nèi)控管理和廉政建設(shè),確保各類物資合理配置和高效使用,防止物資積壓、浪費和流失。
第五條物資管理堅持的基本原則:
。ㄒ唬┍U闲枨笈c預(yù)算管理相結(jié)合;
。ǘ┙y(tǒng)籌管理與具體負責(zé)相結(jié)合;
(三)物資使用與效益評價相結(jié)合;
第二章管理機構(gòu)及職責(zé)
第六條后勤保障部物資管理工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作,部門負責(zé),責(zé)任到人”的管理模式。
第七條后勤保障部成立物資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資管理工作。后勤保障部部長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,分管采購、內(nèi)部控制工作的副部長擔(dān)任副組長,成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計劃財務(wù)辦公室、人力資源辦公室、節(jié)能與信息化辦公室、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組、各中心負責(zé)人及相關(guān)人員。
第八條職能部門按職責(zé)分工參與物資管理工作。
。ㄒ唬┎晒┺k公室主要職責(zé):承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,負責(zé)牽頭總體協(xié)調(diào)后勤保障部物資管理工作;負責(zé)制定后勤保障部物資管理制度及其他規(guī)范性文件,并組織實施;負責(zé)大宗物資集中采購項目的組織實施(包括需求計劃收集匯總、采購申報、招標評審、合同簽訂和檔案管理等工作);負責(zé)對后勤保障部各部門物資管理工作進行指導(dǎo);負責(zé)餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。
。ǘ┚C合辦公室主要職責(zé):作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門,制定辦公用品類物資管理細則;負責(zé)匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購計劃;負責(zé)辦公用品類物資的驗收、發(fā)放和財務(wù)結(jié)算等管理工作;負責(zé)辦公類低值耐用品的回收和處理。
。ㄈ┯媱澵攧(wù)辦公室主要職責(zé):負責(zé)物資管理工作中經(jīng)費預(yù)算及支付、結(jié)算等管理;負責(zé)對物資采購資金以及費用的使用情況進行監(jiān)控;負責(zé)廢舊物資處置資金的管理,實施相應(yīng)的賬務(wù)處理工作;負責(zé)對物資管理工作全過程進行審計監(jiān)督。
。ㄋ模┤肆Y源辦公室主要職責(zé):負責(zé)對勞保用品進行統(tǒng)籌管理,制定勞保類物資管理細則。
。ㄎ澹┕(jié)能與信息化辦公室職責(zé):負責(zé)組織編制后勤保障部物資管理信息化建設(shè)方案;負責(zé)物資管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進、信息安全和運行維護等管理工作。
。┓⻊(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組職責(zé):負責(zé)物資管理、使用的內(nèi)控檢查;負責(zé)受理物資管理工作中的投訴舉報。
第九條使用部門負責(zé)人是本部門物資管理工作的第一責(zé)任人。使用部門負責(zé)本部門物資日常管理工作,主要職責(zé)是:
(一)負責(zé)落實學(xué)校及后勤保障部物資管理規(guī)章制度;
(二)負責(zé)提出本部門物資需求計劃和技術(shù)規(guī)范;
。ㄈ┴撠(zé)本部門使用和管理物資的.采購、驗收、出入庫管理和處置等工作。
。ㄋ模┴撠(zé)本部門物資使用的統(tǒng)計報表上報工作,接受物資管理部及上級主管部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo);
。ㄎ澹┴撠(zé)本部門物資管理的其他相關(guān)工作。
第三章物資日常管理
第十條使用部門在做物資計劃與采購申報時應(yīng)堅持“緊扣預(yù)算、合理計劃、程序規(guī)范、勤儉節(jié)約”的原則。
第十一條物資采購及驗收按照《后勤保障部采購管理實施辦法(試行)》《后勤保障部貨物和服務(wù)驗收管理辦法(試行)》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條使用部門應(yīng)安排人員(下稱物資管理員)負責(zé)本部門物資采購計劃編制、申報、驗收、領(lǐng)用、登記、清查、處置和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等日常管理工作,確保賬賬相符、賬物相符。
物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責(zé)任人,人員更替交接時務(wù)必對賬、物進行核對,在交接單上簽字確認。
第十三條物資管理員應(yīng)對本部門管理物資日常使用情況做好記錄,包括使用事由、物資種類和數(shù)量等。
低值耐用品日常管理可參照固定資產(chǎn)管理;因工作需要配備給相關(guān)工作人員使用時應(yīng)嚴格執(zhí)行借用登記、到期歸還和損毀報備制度;使用部門每半年對本部門所采購和管理的低值耐用品做一次清查。
第十四條使用部門對常用和專用物資可設(shè)庫房適量儲備,并設(shè)專職人員負責(zé)庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領(lǐng)用等相關(guān)人員應(yīng)按內(nèi)控不相容崗位進行管理。
第十五條庫房物資要按種類分區(qū)、分架、分層存放,做到存放有序、零整分開、標識清楚;庫房環(huán)境要滿足物資倉儲條件,防止庫存物資發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。
第十六條建立庫房物資領(lǐng)取審批制度。一般物資在核算用量的基礎(chǔ)上按需領(lǐng);貴重、稀缺物資及危險化學(xué)品要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。庫房管理員根據(jù)領(lǐng)取人提交的領(lǐng)取申請單辦理出庫手續(xù),雙方核對無誤后在領(lǐng)取申請單上簽字確認。物資領(lǐng)取出庫應(yīng)遵循“先進先出”的原則;低值耐用品的領(lǐng)取應(yīng)遵循“以舊換新”的原則。
第十七條建立物資管理臺帳制度。庫房管理員要嚴格執(zhí)行物資出入庫手續(xù),按種類、規(guī)格型號、質(zhì)量級別依據(jù)憑證做好物資出入庫記錄。
第十八條建立定期盤點制度。使用部門定期組織對本部門在用和庫存物資進行清查、盤點(原則上每月不少于一次),及時反映本部門物資增減變動和結(jié)存情況,做到賬賬、賬物相符;并根據(jù)要求按時編制物資信息統(tǒng)計報表,將盤盈盤虧、報損報廢及積壓物資造冊上報,及時處置。
第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領(lǐng)出未用的物資(餐飲原材料除外),領(lǐng)取人員應(yīng)及時辦理退庫手續(xù),但待退庫物資必須質(zhì)量合格,無損傷,不影響再次領(lǐng)取使用。
第二十條危險化學(xué)品按照《蘭州大學(xué)危險化學(xué)品安全管理辦法(試行)》管理。危險化學(xué)品的領(lǐng)用,必須由部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,按需領(lǐng)取,即取即用。
第二十一條積壓、報損及更換下來的廢舊物資,使用部門應(yīng)妥善保管,造冊登記,按照“先報批,后處置”的原則,待提交部長辦公會或黨政聯(lián)席會履行審批手續(xù)后進行處置,不得擅自處理。原則上,每半年集中處置一次。
第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據(jù)、廢舊物資處理記錄等材料均應(yīng)留檔備查,保存期不少于2年。
第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對各部門物資管理工作進行考核,考核內(nèi)容納入年度考核內(nèi)容,考核形式采取年終考核與日常檢查相結(jié)合的形式。
第二十四條計劃財務(wù)辦公室應(yīng)對各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進行賬務(wù)控制。
第二十五條各部門應(yīng)設(shè)置與財務(wù)部門對口的二次分類賬對數(shù)量和金額進行記錄;各庫房應(yīng)設(shè)置有品名、數(shù)量、單價的物品明細賬,按照品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量級別,對庫存各類物資根據(jù)有關(guān)憑證及時進行增減和結(jié)存記錄。
第二十六條物資賬卡和收支單據(jù)按學(xué)校及后勤保障部的規(guī)定辦理,所有單據(jù)都必須有負責(zé)人、制單人和其它有關(guān)人員(如驗收人、發(fā)料人)的簽章。賬(卡)及憑單據(jù)必須妥善保管不得隨意涂改。
第二十七條低值耐用品報賬時,使用部門需先進行驗收,驗收合格后憑發(fā)票到計劃財務(wù)辦公室辦理低值耐用品登記手續(xù),然后再憑發(fā)票和《低值耐用品登記單》報賬。
第二十八條報損、報廢、變價、調(diào)出和處置的物資需報送計劃財務(wù)辦公室辦理有關(guān)核銷手續(xù)。
第四章供應(yīng)商管理
第二十九條對供應(yīng)商的管理按照《后勤保障部物資供應(yīng)商管理制度(試行)》執(zhí)行。
第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究
第三十條物資管理職能部門、使用部門對物資日常管理和盤點、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時上報、整改。
第三十一條物資采購活動應(yīng)接受學(xué)校審計監(jiān)督,采購工作紀律執(zhí)行情況接受學(xué)校紀檢監(jiān)察部門檢查,具體采購業(yè)務(wù)接受學(xué)校采購管理部門指導(dǎo)。
第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責(zé),造成重大失誤,使學(xué)校和后勤保障部利益受到損失的應(yīng)當追究其相應(yīng)責(zé)任,并對造成的損失予以賠償;對濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為,將依紀依法追究責(zé)任。
第六章附則
第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據(jù)部門物資管理職責(zé)和實際使用情況制定相關(guān)管理和實施細則。
第三十四條本辦法未盡事宜,國家法律法規(guī)或?qū)W校制度文件另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行,由后勤保障部負責(zé)解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法(試行)》(后勤保障部發(fā)〔20xx〕2號)同時廢止。
后勤物資管理制度6
為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,規(guī)避采購風(fēng)險,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長、分管院長和院辦、財務(wù)科負責(zé)同志組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
二、總則
物品采購應(yīng)按照服務(wù)各科室工作的原則,既要及時周到,又要精打細算,避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),愛護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責(zé),嚴格遵守規(guī)章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
1、采購品種:
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則:
未經(jīng)審批的物資一律不得采購;倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力,本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則,實行陽光集中采購,凡屬政府采購范疇,嚴格按照政府采購管理辦法執(zhí)行;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選擇。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材,由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商,進行定點采購。
具體采購程序:
1、常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責(zé)人根據(jù)前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
3、物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格。
4、結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同,根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后,再付剩余的.20%。
四、采購要求
1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
2、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品,單價在1000元以上的固定資產(chǎn),按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收,做到賬實相符,再由辦公室主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。
六、物品管理
1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則,實行報領(lǐng)制度,由專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任,并在主任辦公會上通報。
2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法,所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳,逐一清點編號造冊。
5、人員調(diào)動或離退休后,應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品,不得私自占用或故意損毀。
6、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
七、附則
本制度由辦公室負責(zé)解釋,本制度自發(fā)布之日起施行。
后勤物資管理制度7
1、保管員應(yīng)依據(jù)庫房的結(jié)構(gòu)特點和存儲物資的種類,制訂物資儲存規(guī)劃,合理安排好貨位儲存。
2、不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存放,要嚴格分開儲存。
3、在物資分區(qū)分類的基礎(chǔ)上,將庫房所有貨位做出明顯標記,以利于提高物資進出效率,縮短收發(fā)作業(yè)時間,減少差錯,便于物資的統(tǒng)計,盤點檢查,做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲物資,對正在發(fā)生霉變的物資,應(yīng)立即采取措施,對不怕曬的物資可放在日光曝曬,以達到殺死霉菌的目的.;對怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方,使霉菌喪水而死,同時擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生,及時密封孔、洞、縫隙,形成不利于害蟲發(fā)育的環(huán)境條件,以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設(shè)備.用具是否齊備,藥劑是否有效,庫房門窗是否良好,有無漏雨。
7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路,私自拆裝用電設(shè)施,以免造成嚴重火災(zāi)事故。
8、庫房內(nèi)吸煙,防止火災(zāi)。
9、庫房管理人員、保管員應(yīng)堅持日常檢查,每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進行認真檢查,發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo),同時注意保護現(xiàn)場。
后勤物資管理制度8
為加強對后勤管理處閑置物資的管理,做好物資調(diào)劑與報廢處理工作,充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益,特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場所變動或工作內(nèi)容變化,以后不再使用的設(shè)備,或者是使用未超過五年,性能下降,不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設(shè)備;
2、一年內(nèi)沒有使用且完好的或可修復(fù)而未修復(fù)的設(shè)備;
3、新增添的.一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備;
4、重復(fù)購置的多余物資;
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品;
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的調(diào)劑
1、后勤管理處各中心應(yīng)對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查,對產(chǎn)生的閑置物資及時分析原因,寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室,由辦公室統(tǒng)一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進行一次清查,任何部門不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設(shè)立閑置物資周轉(zhuǎn)倉庫,收集并轉(zhuǎn)運部分便于搬運的物資,不便于轉(zhuǎn)運的物資暫由原部門管理,待辦公室填寫《后勤管理處資產(chǎn)調(diào)撥單》后進行閑置物資的調(diào)劑。
4、閑置物資的利用,遵循“先后勤管理處內(nèi),后后勤管理處外”的原則。物資調(diào)入部門必須辦完調(diào)撥手續(xù)后方可利用。
5、如根據(jù)學(xué)校需要調(diào)劑到后勤管理處外的設(shè)備物資,原則上須報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應(yīng)由后勤管理處統(tǒng)一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額,全部上交學(xué)校財務(wù)處。
本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。
后勤物資管理制度9
一、凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外),均由后勤保障部統(tǒng)一負責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;
二、負責(zé)管理的.財產(chǎn)、物資,應(yīng)建立健全帳目,指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜;
三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)計劃進行購買,按計劃供應(yīng),實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新;
四、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資,任何人不得私用。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢,及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,須根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評議,由后勤保障部審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準處理,不得擅自處理;
五、各科室應(yīng)指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。
后勤物資管理制度10
1、愛護公共物品,節(jié)約日常耗材,努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能,所有值班人員對所使用的物品器材應(yīng)當能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時,對照物品清單,清點物品數(shù)目,仔細檢查物品的完好程度,使用狀況,確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時,若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時,及時向班長匯報,并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人,交接班時實行簽字負責(zé)制。日常維護工作由各崗位值班人員負責(zé);班長負責(zé)監(jiān)督,隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況,有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的,及時上報班長,由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的.,由當事人負責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長管理,存入倉庫,作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。
7、愛護宿舍內(nèi)公共設(shè)施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當事人的由當事人賠償,如找不出當事人的,由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
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