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會計崗位職責(zé)說明書

時間:2022-11-03 17:45:58 職責(zé)說明書 我要投稿

會計崗位職責(zé)說明書4篇

  在現(xiàn)在社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?以下是小編為大家整理的會計崗位職責(zé)說明書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

會計崗位職責(zé)說明書4篇

會計崗位職責(zé)說明書1

  1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實施細(xì)則,在董事會批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

  2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃,提供有關(guān)的成本資料。

  3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時,協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法,確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

  4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及時上報。

  5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作,提出降低成本的控制措施和建議。

  6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

  7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

會計崗位職責(zé)說明書2

  會計崗位職責(zé)

  會計人員的崗位職責(zé),及時提供真實可靠的會計信息,認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律,積極參與經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  1、負(fù)責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》的要求處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)記帳憑證。

  2、根據(jù)復(fù)核的'記賬憑證記賬,編制月度及季度、年度財務(wù)報表。

  3、負(fù)責(zé)處理日常財務(wù)工作,正確使用會計科目,及時記賬、結(jié)帳、并于每月終對總賬與各明細(xì)賬之間的余額進(jìn)行平衡,做到帳帳相符。

  4、負(fù)責(zé)組織各項資產(chǎn)的核算,正確計提折舊,掌握資產(chǎn)變動情況;搞好財產(chǎn)管理及清查盤點工作。

  5、負(fù)責(zé)對會計憑證、帳薄、報表進(jìn)行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失,做到資料完整,正確可靠。

  6、負(fù)責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求,及時、準(zhǔn)確編制并上報各種納稅報表,辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。

  7、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制公司的各項報表。

  8、負(fù)責(zé)預(yù)收、銷售、往來的明細(xì)核算,編制預(yù)收、銷售、往來的明細(xì)表。

  9、負(fù)責(zé)編制開發(fā)成本的明細(xì)表,對各工程、項目及時進(jìn)行統(tǒng)計。

  10、負(fù)責(zé)匯總各部門月度資金使用計劃,編制公司月度資金計劃表。

  11、每周與出納核對銀行存款及現(xiàn)金數(shù)額。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  會計工作流程

  1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計,會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進(jìn)行整理、分類。

  2.制作會計憑證。每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類(如:收據(jù)、進(jìn)帳單、發(fā)票等),采用財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會計憑證編制。

  3.憑證審核。月末,由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進(jìn)行審核。

  4.試算平衡。月末,由會計人員對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算,完成試算平衡。

  5.調(diào)整。月末,由會計人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實。

  6.試算平衡。月末,由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算,重新試算平衡。

  7.增值稅進(jìn)項發(fā)票抵扣

  8.增值稅銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票統(tǒng)計

  9.填制會計報表

  10.稅務(wù)申報

  11.結(jié)賬。國稅和地稅申報結(jié)束以后,由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

  12.會計憑證及賬薄的裝訂,結(jié)賬完畢后,將會計憑證及總賬明細(xì)賬打印出來裝訂成冊

會計崗位職責(zé)說明書3

  材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、 材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、 采購員、會計對物資材料進(jìn) 出庫賬目的清理、 核算, 出庫賬目的清理、 核算,材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤 點等。 點等。

  一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單,按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置, 嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

  二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

  三、 及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況, 及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

  四、供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

  五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

  六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

  七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

  八、 按時按月向財務(wù)傳送材料月報表, 做到盈虧有原因, 損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

  九、忠于職守,實事求是,全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。

  十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達(dá)。

會計崗位職責(zé)說明書4

  1、了解副食品市場行情和收貨員的收貨質(zhì)量及價格。

  2、負(fù)責(zé)檢查各部門酒吧、布草、工作器具的明細(xì)賬,經(jīng)常核對數(shù)量,正確計算內(nèi)部調(diào)撥。

  3、及時反映倉庫物品存量,控制補(bǔ)貨量,協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理控制儲備資金周轉(zhuǎn)。

  4、定期做好食譜成本估價表,根據(jù)銷售價,估算毛利。

  5、每月負(fù)責(zé)盤點食品飲料、客用品、印刷品等,及時調(diào)整本月合理消耗,正確計算成本,編制盤點表和轉(zhuǎn)賬憑證。

  6、每季監(jiān)盤各倉庫的用品用具,確保賬實相符,并協(xié)助成本部經(jīng)理編寫盤點報告。

  7、查驗每日倉庫申領(lǐng)單,并按成本項目匯集計算各部門領(lǐng)貨成本,編制轉(zhuǎn)賬憑證。

  8、整理記錄市場采購價格變動情況。

  9、配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。

  10、配合客務(wù)部核對每天客房迷你吧銷售報告表。

  11、協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本和售價。

  12、查看入廚單、餐單與收銀報告表,編制餐飲飲食項目銷售記錄。

  13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報表,收、發(fā)、存報表和存貨報表。

  14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。

  15、服從分配,按時完成指派工作。

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