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違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治自查報告(精選5篇)
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違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治自查報告 篇1
一、加強組織,領(lǐng)導(dǎo)強化責(zé)任
。ㄒ唬﹛xxxxxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,同時召開專題會議,傳達(dá)市委文件,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進行專項治理,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。
(二)成立了xxxxxxxxxxxxx對私設(shè)“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:由主要負(fù)責(zé)人任組長、分管財務(wù)副局長任副組長,相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為小組成員。
二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對xxxxxx年以來的所有收入及各
類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局先后開展了對科室、二級單位、鎮(zhèn)(處)國土資源所對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經(jīng)過認(rèn)真自查,不存在私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,一是收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的`“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;發(fā)放福利、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼或各項獎金等違規(guī)發(fā)放津貼補貼的行為;三是財務(wù)制度完備,無“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過此次清理檢查活動的開展,我局將進一步完善財經(jīng)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應(yīng)收盡收,確保資金合理使用。
違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治自查報告 篇2
一、提高認(rèn)識,成立機構(gòu)
小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),充分認(rèn)識到此項工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、私設(shè)“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入鎮(zhèn)財政所法定賬目統(tǒng)一核算,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,嚴(yán)格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、占壓應(yīng)當(dāng)上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,不存在私設(shè)“小金庫”。
2、財務(wù)管理方面。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度,嚴(yán)把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的`票據(jù)堅決不予入賬。同時嚴(yán)格要求機關(guān)干部在接待費用上嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴(yán)格控制待客標(biāo)準(zhǔn)。公車不外借,同時也不借用企業(yè)等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。
3、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定,做到了“七五”,一無私設(shè)“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;二無用公款報銷應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用情況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現(xiàn)象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農(nóng)惠農(nóng)資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權(quán),不廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來,我鎮(zhèn)因財務(wù)的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī),全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況良好,但我們?nèi)愿屑缟县?zé)任大,任務(wù)重。今后,我鎮(zhèn)將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。
1、認(rèn)清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識
我鎮(zhèn)首先從思想上提高認(rèn)識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎(chǔ)上,力爭把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實更好。
2、堅定目標(biāo),把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項任務(wù)落到實處。
嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī),建立健全財務(wù)管理,合理編制開支預(yù)算,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治自查報告 篇3
xx月28日,柳堡鎮(zhèn)召開了全鎮(zhèn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作部署會。
一、檢查目的
通過檢查,著力發(fā)現(xiàn)和解決我鎮(zhèn)在財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行方面存在的突出問題,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財務(wù)管理工作,切實從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
二、檢查內(nèi)容
(一)設(shè)立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的'資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。
(二)20xx、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據(jù)收費是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉(zhuǎn)移。預(yù)算支出方面:是否存在超預(yù)算、無預(yù)算,津補貼、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等支出是否符合規(guī)定。
(三)財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。會計賬簿是否依法設(shè)置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。
(四)公款私存情況。銀行賬戶個數(shù)是否異常,對賬單余額和會計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)與銀行存款賬目是否一一對應(yīng)。
(五)其他財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無預(yù)算或超預(yù)算。
三、方法步驟
(一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀(jì)委和縣紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。
(二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查,結(jié)合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀(jì)、交叉監(jiān)督工作,一并進行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況,由縣紀(jì)委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門成立檢查組,進行全覆蓋檢查。
(三)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀(jì)委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現(xiàn)的問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人審閱。同時,對發(fā)現(xiàn)的輕微問題,反饋給相關(guān)部門單位進行整改;涉嫌違紀(jì)違法的,按照有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。
四、有關(guān)要求
1、嚴(yán)格責(zé)任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責(zé)任,“一把手”作為“第一責(zé)任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負(fù)責(zé)人要對最終檢查結(jié)果簽字背書。
2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門要嚴(yán)肅對待。檢查前,要主動與檢查組進行對接,做好工作準(zhǔn)備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設(shè)置檢查障礙、不得提供虛假材料。
3、嚴(yán)肅責(zé)任追究?h紀(jì)委、監(jiān)察局將對檢查情況進行督查,對督查中發(fā)現(xiàn)的檢查不認(rèn)真走過場、發(fā)現(xiàn)問題不如實報告、制度不健全或不嚴(yán)格執(zhí)行制度的,將嚴(yán)肅追究、嚴(yán)肅問責(zé)。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀(jì)違法問題的,將嚴(yán)肅追究黨委(黨組)的主體責(zé)任和紀(jì)委(紀(jì)檢組)的監(jiān)督責(zé)任。
違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治自查報告 篇4
市委、市紀(jì)委財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、違規(guī)吃請和公款吃喝專項檢查2個文件下發(fā)后,江都區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委高度重視,將2個文件作為當(dāng)前“正風(fēng)肅紀(jì)立規(guī)、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區(qū)紀(jì)委牽頭,監(jiān)察、財政、審計等相關(guān)部門參加的檢查工作組和專項整治工作組,強調(diào)凡不按要求組織檢查或檢查不認(rèn)真、走過場的,發(fā)現(xiàn)問題不整改或整改不及時的,制度不健全或執(zhí)行制度不嚴(yán)格的,一律嚴(yán)肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。
區(qū)紀(jì)委制發(fā)《關(guān)于在全區(qū)開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查的通知》(揚江紀(jì)發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區(qū)開展違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治工作的通知》(揚江紀(jì)發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》和《違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮(zhèn)、各部門(單位)、各重點園區(qū)對照排查,如實填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀(jì)檢組織、分管財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字背書后上報。針對各單位自查上報問題,兩個工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結(jié)果。
結(jié)合全區(qū)87家單位自查情況,檢查工作組和專項整治工作組結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和財政、審計部門日常督查工作,經(jīng)研判會商,分別對部分單位開展實地檢查。通過查閱賬冊、盤點現(xiàn)金、調(diào)查談話,檢查有無“小金庫”、公款私存及近年來公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。
除實地檢查外,區(qū)紀(jì)委案管室、信訪室、黨風(fēng)室對20xx年以來監(jiān)督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現(xiàn)和群眾舉報反映的涉及違規(guī)吃請和公款吃喝的問題線索、信訪反映進行“回頭看”,發(fā)現(xiàn)公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮(zhèn)勞保所違規(guī)公款吃喝和丁伙鎮(zhèn)高橋村工作日午間飲酒等問題,對7名當(dāng)事人立案查處。
對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)檢查組進行分類處理;對尚不構(gòu)成違紀(jì)的`問題,及時下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀(jì)的問題,交財政、審計部門進行跟蹤檢查,結(jié)果報區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局;對自查報告無問題、實地檢查中發(fā)現(xiàn)問題的3家單位,區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局分別約談黨組織、紀(jì)檢組織負(fù)責(zé)人,正視存在不足,抓好問題整改,壓實壓緊“兩個責(zé)任”。
違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治自查報告 篇5
根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認(rèn)真對照專項整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀(jì)律情況開展了自查和重點檢查。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,領(lǐng)導(dǎo)強化責(zé)任
為確保財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,同時召開專題會議,傳達(dá)文件精神,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀(jì)律的行為進行專項整治,對照自查情況表認(rèn)真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。
二、認(rèn)真自查,建立監(jiān)督機制
按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我單位通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。
一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務(wù)卡管理制度。我單位強化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接
待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的.現(xiàn)象;進一步規(guī)范了公務(wù)支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現(xiàn)象;強化了對公務(wù)用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進行了封存,未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴(yán)格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項目改用其他結(jié)算方式的行為。
三是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律各項規(guī)定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,強化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴(yán)格經(jīng)費管理,加強制度建設(shè),從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。
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