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項目績效事前評估報告

時間:2023-06-24 04:29:30 報告 我要投稿

項目績效事前評估報告(精選5篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告對我們來說并不陌生,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編整理的項目績效事前評估報告(精選5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

項目績效事前評估報告(精選5篇)

  項目績效事前評估報告1

  一、評估對象基本情況

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  公安工作是鞏固國家政權的重要工作,公安機關是人民民主專政的重要工具,是武裝性質的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負著打擊敵人、保護人民、懲治犯罪、服務群眾、維護國家安全和社會穩(wěn)定的重要使命。公安基礎設施建設是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內(nèi)容,是國家政權建設的重要組成部分,事關公安工作和公安事業(yè)長遠發(fā)展,是公安機關保障公安工作的物質依托和基礎。多年來,國家高度重視公安機關基礎設施建設,先后出臺了《中共中央轉發(fā)政法委員會關于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》([2008]19號)、《關于加強和改進政法基礎實施建設管理工作的意見》發(fā)改投資字[20xx]2067號等文件,以推動和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎設施建設工作。我國處在社會主義市場經(jīng)濟體制初步建立時期,由于高度集中的計劃經(jīng)濟體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經(jīng)濟生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調(diào)整與地區(qū)發(fā)展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因,群體 性事件可能會繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續(xù)增長,有組織犯罪、嚴重暴力犯罪、經(jīng)濟犯罪等活動仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現(xiàn)象也可能會繼續(xù)蔓延發(fā)展。要確保公安機關打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動,嚴格各項治安管理,妥善處置各類突發(fā)事件任務的完成,必須努力探索確立在新形勢下,大力加強公安警務保障工作的新思路,按照《人民警察法》關于國家保障公安人力、財務和物力發(fā)展的有關規(guī)定,確定未來15年的主要發(fā)展目標。面對公安機關警力不足、技術裝備落后、各項業(yè)務設施基礎薄弱的現(xiàn)狀,必須在挖掘現(xiàn)有警務保障資源潛力的同時,適當增加警力,大力發(fā)展和健全公安事業(yè),加強警用裝備與業(yè)務基礎設施建設,加快推廣、應用現(xiàn)代科學技術成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔著全縣范圍內(nèi)維護社會穩(wěn)定、打擊違法犯罪、保護人民生命財產(chǎn)安全,建設和諧社會,保護全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)中國夢的重要作用。近年來,從公安領導管理層到全體民警始終堅持“以人為本、規(guī)范執(zhí)法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動,維護社會穩(wěn)定,維護公民的合法權益,為建設和構建和諧的警民關系,服務文水縣經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著的成績。隨著文水縣經(jīng)濟的不斷發(fā)展,公安工作任務繁重。隨著社會的進步發(fā)展和經(jīng)濟的發(fā)展,對公安工作的要求也越來越高,相應的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長,加之各類業(yè)務技術用房的增設以及建設標準的'提高,現(xiàn)有面積已經(jīng)遠遠不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區(qū)室建設和原有功能區(qū)室更新標準改造、人員新增的情況時只能因陋就簡,無法做到更高的標準。2018年7月山西省公安廳下發(fā)《關于加強全省公安基層所隊警務保障用房建設及設施配置實施方案》的文件,要求實現(xiàn)城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業(yè)務技術用房嚴重短缺,110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張,無法根據(jù)新標準擴建;按上級要求正在建設的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴重不足,給民警值班備勤和快速反應機制帶來嚴重影響,造成部分突發(fā)事件不能快速反應及時處置。

  文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現(xiàn)辦公及業(yè)務技術用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于2005年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當時的民警人數(shù)和用房標準立項建設。近年來,隨著局機構增設、人員增加和系統(tǒng)設備添置,社會治安形勢日益復雜,維護穩(wěn)定的任務日益繁重,現(xiàn)有的辦公及業(yè)務技術用房根本無法滿足公安各項工作開展需要。

  一是文水縣公安局4層辦公樓結構為磚混結構,基礎形式為鋼筋混凝土條形基礎,上部主體結構承重墻體采用燒結普通磚砌筑,樓板為混凝土預制板。經(jīng)太原茂通建設工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進行了現(xiàn)場檢測,鑒定結論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級,抗震綜合能力不滿足當?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當?shù)乜拐鹪O防要求,建議拆除重建”。

  二是人員增加導致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數(shù)已達800余人,但是,設該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂、服務窗口等場所后僅剩約2000㎡,遠遠達不到《黨政機關辦公用房建設標準》(建標169-2014)中規(guī)定的定編人員人均9-24㎡的標準,局一些部門辦公場所擁擠不堪,有的甚至十幾個人擠在一間辦公室,辦公條件及環(huán)境很差。

  三是增設的機構部門沒有獨立的辦公場所。2012年以來,文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級公安機關的要求,先后成立了行政審批股、新型網(wǎng)絡犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門,縣禁毒辦等機構也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機構部門都沒有固定獨立的辦公場所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業(yè)務工作開展和隊伍建設管理。

  四是技術用房建設達不到上級制定的標準。近年來,為應對日益動態(tài)化、信息化的維穩(wěn)治安形勢,文水縣公安局深入實施科技強警戰(zhàn)略,大力加強以刑偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵為核心的專業(yè)技術建設和社會治安防控體系建設。但是,該局網(wǎng)絡安全偵控機房、取證分析實驗室等技術用房面積不達標準,嚴重制約公安信息化建設。上級公安機關因面積不達標準不予下發(fā)技術權限,并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積,但由于現(xiàn)有的業(yè)務技術用房已無法擴展,遲遲得不到有效解決。

  五是辦案區(qū)狹小擁擠。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設專門用于處理群眾來訪、進行詢問、訊問、辨認、情報采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場所限制,難以為警務實戰(zhàn)提供有力保障。

  同時,目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調(diào)劑、置換和租用的辦公和業(yè)務技術用房。

  當前文水縣正處于經(jīng)濟跨越發(fā)展關鍵時期,公安機關職責任務艱巨繁重,解決辦公和業(yè)務技術用房不足問題,是各項功能區(qū)室及技術用房高標準建設、高效率服務公安工作大局的前提和保障。既是維護全縣社會治安穩(wěn)定的需要,也有利于公安機關執(zhí)法規(guī)范化建設和文水公安工作長遠發(fā)展。當前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務,為保障和促進公安機關工作與時俱進,進一步落實公安部的“四項建設”標準,改善基礎設施薄弱、技術設施落后的現(xiàn)狀。

  鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務技術用房迫在眉睫、刻不容緩。

  為此,文水縣委、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復新建文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房項目。

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  項目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項目建設一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務技術綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業(yè)務技術用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰(zhàn)結合方式建設,平時為車庫和設備用房,戰(zhàn)時為六級乙類二等人員掩蔽所,防護等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設。同時配套建設室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場、停車場)、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。

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  1、項目產(chǎn)出指標

  數(shù)量指標:項目規(guī)劃用地面積:指標值30畝,總建筑面積30263平方米,

  質量指標:竣工驗收合格率:指標值100%,

  時效指標:項目建設周期:指標值24月,

  成本指標:土地開墾費平均成本:指標值50000元/畝,

  2、效益指標

  社會效益指標:辦公條件改善:指標值定性提高,

  可持續(xù)影響指標:打擊罪犯和服務社會的能力:指標值定性提高

  3、滿意度指標

  服務對象滿意度:民警滿意度 指標值100%

  4、項目資金構成項目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費用為16712.19萬元,工程建設其他費用1709.86萬元,預備費1473.76萬元。建設所需資金申請上級專項資金,不足部分由縣財政資金解決。項目建設周期為18個月,實施計劃建議安排如下:

  2022年01月,完成可行性研究、立項工作;

  2022年02月~05月,完成勘察、設計、招投標工作;

  2022年06月~2023年06月,工程施工、竣工驗收并投入使用;

  二、事前績效評估工作開展情況

 。ㄒ唬┰u估程序。

  1、確定評估對象。

  文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房項目。

  2、成立評估組織。

  應成立評估組。評估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應鈺、申興良、閆晉強、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強。

  3、制定評估方案。

  按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案。

 。ǘ┰u估方式、方法。

  采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

  三、評估內(nèi)容和結論

 。ㄒ唬┝㈨棻匾栽O立必要性。

  1、本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業(yè)化、精細化領執(zhí)法規(guī)范化建設,使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。

  2、本項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要

  黨的十九大報告指出:要深化平安建設,完善立體化社會治安防控體系,強化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動,保障人民生命財產(chǎn)安全。

  3、本項目建設是經(jīng)濟建設、社會發(fā)展服務的需要。

  國家安全和社會穩(wěn)定是社會主義現(xiàn)代化建設的前提基礎,是全面建成小康社會、實現(xiàn)中國夢的重要保證,是構建社會主義和諧社會的內(nèi)在要求。公安機關依法嚴懲各類危害國家安全和影響社會穩(wěn)定的犯罪,為社會主義現(xiàn)代化建設和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定、有序、和諧的社會環(huán)境。公安機關在維護社會穩(wěn)定、保持對嚴重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢、創(chuàng)造良好社會環(huán)境的同時,積極為經(jīng)濟發(fā)展服務,為企業(yè)和投資者服務,以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風投入到創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作中,綜合整治發(fā)展環(huán)境,使公安機關成為社會經(jīng)濟發(fā)展的堅強后盾。嚴厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動,依法保護企業(yè)的合法權益。積極開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作,維護合法企業(yè)的正當權益。公安機關雖然不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟價值和物質財富,但在新的形勢下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴峻挑戰(zhàn)。公安機關站在以經(jīng)濟建設為中心的高度,對各種刑事犯罪活動保持高壓態(tài)勢,嚴厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴重暴力犯罪、侵財犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經(jīng)濟建設服務,嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪,排除一切干擾社會主義經(jīng)濟發(fā)展的因素,真正為經(jīng)濟建設保駕護航。項目建設使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設備健全、運行高效的標準,為文水縣公安人員保護人民生命財產(chǎn)安全、為文水縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護航提供了可靠的后勤保障。

  4、本項目建設是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務開展條件、提高戰(zhàn)斗力的需要。

  多年來,辦公及業(yè)務技術用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現(xiàn)有辦公場地狹小、擁擠,嚴重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務院關于加強科學技術工作的重要指示精神,把刑事科學技術擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位,大力推進刑事科學技術專業(yè)化、規(guī)范化、信息化、現(xiàn)代化建設,提高現(xiàn)場勘查能力、檢驗鑒定能力、科研創(chuàng)新能力,實現(xiàn)現(xiàn)場必須勘查、質量必須保證、鑒定必須準確的目標,為打擊犯罪、保護人民、維護社會穩(wěn)定、促進司法公正提供有力保障。項目的建設是加快推進刑事科技工作信息化進程,強化管理,不斷提高刑事科學技術現(xiàn)場勘查、檢驗鑒定、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項目的建設能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應能力,提高警務人員的工作熱情和工作效率,為公安機關打擊犯罪、創(chuàng)建平安文水、推進依法治縣進程發(fā)揮新的更大的作用。

  綜上所述,本項目的建設是必要的。

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  1、項目建設符合相關法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要,項目建設是為經(jīng)濟建設與社會發(fā)展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業(yè)務技術用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項目建設是必要的。

  3、項目建設規(guī)模及標準符合相關標準規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應,技術經(jīng)濟可行。

  4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

  (三)投入經(jīng)濟性時效性。

  本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業(yè)化、精細化引領執(zhí)法規(guī)范化建設,使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。

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  按照《山西省黨政機關辦公用房管理辦法》,推進文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進黨風廉政建設和節(jié)約型機關建設;按照《公安機關業(yè)務技術用房建設標準》規(guī)范業(yè)務技術用房建設,提高公安機關維護國家安全和社會穩(wěn)定、打擊罪犯和服務社會的能力,

  將此項目經(jīng)費列入年度預算,并按時撥付。

  (五)籌資合規(guī)性

  根據(jù)《方案》規(guī)定,所需項目資金申請上級專項資金,不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應年度的財政預算,按時撥付、確保到位。

 。ㄎ澹┛傮w結論。

  1、項目建設符合相關法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要,項目建設是為經(jīng)濟建設與社會發(fā)展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業(yè)務技術用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項目建設是必要的。

  3、項目建設規(guī)模及標準符合相關標準規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應,技術經(jīng)濟可行。

  4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

  此項目建設是必要的,也是可行的,宜盡快實施。

  四、評估的相關建議

  項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌,請縣財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先安排財政資金保障項目建設。

  五、評估人員簽名

  項目績效事前評估報告2

  一、政策或項目概況

  (一)政策或項目基本情況。

  為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計,對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務需求,根據(jù)縣委縣政府領導的工作部署,泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業(yè)務費。

  (二)政策或項目績效目標。

  結合以往的`審計工作經(jīng)驗,通過借助社會審計機構參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。

  (三)政策或項目資金需求情況。

  隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業(yè)務費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務費用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。

  二、評估組織情況

  根據(jù)《泗縣財政局關于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財績〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績〔20xx〕53號)有關規(guī)定,泗縣審計局迅速開展對2022年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領下,通過局班子成員的共同研究,結合業(yè)務股室的具體測算匯報,認為1000萬元審計業(yè)務費用符合預期目標。

  該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標提高績效。分別為:數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質量,將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤;時效指標為項目實施時間嚴格控制在2022年1月至2022年12月;成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用;社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本;可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效;服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。

  三、評估主要內(nèi)容

  (一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領導的安排,設立了此項業(yè)務支出費用,該項目通過業(yè)務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領導匯報后,得到縣委縣政府領導的支持和同意,該項費用支出符合相關法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求,能及時為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務人民群眾節(jié)約大量資金。

  (二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估,該項目支出內(nèi)容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現(xiàn)了適用原則,項目的財政投入測算依據(jù)充分,測算方法科學,投入方式最優(yōu),投入成本與預期效益匹配。

  (三)績效目標合理性。經(jīng)評估,該項目績效目標和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿足現(xiàn)實需求,7項績效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。

  (四)實施方案可行性。經(jīng)評估,具備政策和項目基礎保障條件,論證程序規(guī)范,組織實施方案、措施和完成時限等科學合理,不確定因素和風險可控。

  (五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。

  (六)其他需評估的內(nèi)容。無

  四、總體結論

  經(jīng)評估,2022年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目符合相關政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會效益。

  五、相關建議

  無

  六、附件

  包括績效目標申報表、政策或項目申報相關資料、其他應作為附件的佐證材料等。

  項目績效事前評估報告3

  一、評估對象

  項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經(jīng)費主要用于開展宣城市促消費活動工作。

  二、事前績效評估的基本情況

  評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領導、相關業(yè)務科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點等制定評估方案。

  評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

  三、評估內(nèi)容和結論

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  1.主要的`立項依據(jù)。

  貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署,根據(jù)省商務廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內(nèi)需,大力實施消費提振行動。

  2.政策和項目的現(xiàn)實需求。

  餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進一步提振消費信心,促進全市消費穩(wěn)步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的促消費活動,結合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯(lián)動、部門協(xié)同。

  3.服務對象或受益對象。

  本項目無確定的服務對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續(xù)挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。

  4.可替代性。

  促消費活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟性。

  1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬元。

  2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動,現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質消費抵用券各200張,每場活動發(fā)放600張,四場合計2400張,共計24萬元。

  3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費券,消費券面值為10元,發(fā)放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉(xiāng)活動,社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。

  4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數(shù)量為600輛,補貼2000元/輛。

 。ㄈ┛冃繕撕侠硇。(詳見附件1)

  1.中期目標和年度目標:釋放市場需求、擴大居民消費,在常態(tài)化疫情防控中,促進全市消費市場回暖,幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,拉動消費需求。

  2.產(chǎn)出指標:1.質量指標:通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎性作用。2.時效指標:按時完成促銷活動活動。

  3.效益指標:1.經(jīng)濟效益指標:提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額,促進地方財稅增收。2.社會效益指標:增強商貿(mào)企業(yè)信心,促進全市消費回暖。3.可持續(xù)影響指標:持續(xù)提振消費信心,營造消費氛圍。

  (四)實施方案可行性。

  活動由市政府主辦,市商務局承辦,項目是有具體的操作方案或實施細則,明確的責任主體和責任人。

  (五)籌資合規(guī)性。

  1.財政性資金支持方式及相關配套經(jīng)費保障活動的可行性。

  2.如果有負債,是否符合地方政府債務管理相關規(guī)定。

  3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行財政承受能力評估和債務風險評估。

  (六)總體結論。

  持續(xù)開展促消費活動,能提振消費信心,促進全市消費,助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

  四、評估的相關建議

  “宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進地方財稅增收,請財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先考慮。

  五、其他需要說明的問題

  無

  六、評估人員簽名

  項目績效事前評估報告4

  為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等文件,受西湖管理區(qū)財政局委托,湖南駿德會計師事務所(普通合伙)對20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,保障校舍安全,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國務院關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號)、《財政部、教育部關于印發(fā)農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號)等文件精神設立本專項。項目主管部門為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)。

  2.主要內(nèi)容和實施情況

  (1)項目主要內(nèi)容

  本項目安排財政資金100萬元,主要用于西湖管理區(qū)內(nèi)8所義務教育階段公辦學校的教學及輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造,重點用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學3萬元以上,西湖管理區(qū)中心小學2萬元以上,西湖管理區(qū)裕民小學、西洲小學、下窖小學、新港小學、鼎港小學、東洲小學1萬元以上的改造起點標準分配項目資金。保障8所學校的維修改造需求。

  20xx年共對8所學校進行了維修改造或設施設備更新,其中西湖管理區(qū)中心小學停車坪實施白改黑項目支出6.52萬元;西湖管理區(qū)第一中學購買設施設備支出25.22萬元;西湖管理區(qū)裕民小學采購護眼燈支出17.42萬元;西湖管理區(qū)鼎港小學食堂吊頂及學校電路改造支出12.93萬元;其他4所學校均采購了一體機等設施設備。

 。2)項目實施情況

  制定計劃:區(qū)教育局會同財政、建設等有關部門,定期對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村中小學校舍進行全面徹底的排查、核實,并根據(jù)房屋安全鑒定部門出具的《農(nóng)村中小學校舍安全鑒定報告》,結合整體實際情況,編制年度維修改造計劃。

  組織實施:區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟、實用的原則,編制項目預算并實施公示。再通過政府采購選取具有相關資質的施工方,按照從勘察、設計到施工的步驟實施,并對工程施工進行全過程、全方位質量監(jiān)督,確保質量達標。項目實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收,并出具竣工決算審計報告、公示項目決算信息。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項目年初預算100萬元,實際到位100萬元。上年結轉32.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元(詳見附件1),年末結轉32.39萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.總體目標

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,保障校舍安全;促進教育公平、提高教育質量;促進基本公共服務均等化,推進義務教育均衡發(fā)展。

  2.年度具體目標

 。1)產(chǎn)出指標

 、贁(shù)量指標:保障西湖區(qū)中小學校數(shù)量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務完成率100%。

 、谫|量指標:工程審核程序到位率100%;維修改造項目及時驗收,質量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%。

  ③時效指標:維修改造工程開工完工及時率100%。

 、艹杀局笜耍喉椖靠偝杀究刂祁~≤100萬元。西湖管理區(qū)第一中學改造起點標準≥3萬元;西湖管理區(qū)中心小學改造起點標準≥2萬元;其余六所學校改造起點標準≥1萬元。

 。2)效益指標

  通過校舍維修改造項目,保障校舍安全,保證學校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設施條件,改善學校的教學、科研條件,房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年;促進基本公共服務均等化,促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數(shù)≥2000人。

  (3)滿意度

  社會公眾及服務對象滿意度達90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  我們接到西湖管理區(qū)財政局(以下簡稱區(qū)財政局)委托后,成立了績效評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案,于2022年10月21日至10月26日進行了現(xiàn)場評價。執(zhí)行的主要工作步驟為:聽取項目情況介紹;收集查閱相關資料;審核項目資金收支情況;通過現(xiàn)場詢問、微信調(diào)查和電話調(diào)查等方式,對65位學校師生進行了問卷調(diào)查。與區(qū)財政局、區(qū)教育局溝通交流后,綜合分析形成本項目績效評價報告。根據(jù)項目特性,將虛列項目套取財政資金和存在重大違紀違規(guī)情況列為項目否決性指標。

  三、綜合評價情況及評價結論

  評價結果:該項目得分83.7分,評價等級為“良”。得分明細如下:

 。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分?鄯置骷殻

  績效目標:缺少核心指標,如未對維修面積等設置相應的指標;指標內(nèi)容描述不準確,“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內(nèi)容不匹配;指標值設置較低,“項目建成后受益師生達2000人以上”,實際8所學校學生5713人,扣3分。

 。ǘ┻^程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷殻

  1.預算執(zhí)行率:預算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。

  2.資金使用合規(guī)性:未將項目資金分類記賬,扣1分。

  3.管理制度健全性:未建立項目管理制度,扣1分。

  4.制度執(zhí)行有效性:制度不健全,支出內(nèi)容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項目支出附件在各學校賬本中,扣2分。

 。ㄈ┊a(chǎn)出總分30分,得分23.7分,扣6.3分。扣分明細:

  1.產(chǎn)出數(shù)量:據(jù)憑證資料顯示,鼎港小學電路改造面積120平方米,鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未達績效目標2366平方米,扣2.3分。

  2.產(chǎn)出質量:多結算稅金2.07萬元,工程審核程序到位率未達100%,扣2分。

  3.產(chǎn)出成本:西湖管理區(qū)第一中學20xx年僅購買設備,未進行維修改造,扣2分。

 。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分?鄯置骷殻

  實施效益:部分學校僅購買設備,未進行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。

  詳見附件2。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  1.項目立項依據(jù)

  項目依據(jù)《國務院關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號)《財政部 教育部關于印發(fā)農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號)等文件立項,立項依據(jù)充分,立項程序規(guī)范。

  2.績效目標

  區(qū)教育局自行申報的績效目標設置籠統(tǒng)、未細化分解為具體的工作任務,如年初績效目標申報表中僅設置“保障學校數(shù)量8所”一項數(shù)量指標。本次評價的績效目標由評價小組根據(jù)項目實施方案等資料補充完善。

  3.資金投入

  該項目預算內(nèi)容與項目內(nèi)容基本一致,資金投入合理。

 。ǘ╉椖窟^程管理情況

  1.資金管理情況

  (1)資金到位率

  20xx年預算安排項目資金100萬元,實際到位100萬元,資金到位率100%。

 。2)預算執(zhí)行率

  20xx年資金到位100萬元,上年結轉32.28萬元,實際可執(zhí)行資金132.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元,預算執(zhí)行率為75.51%。

 。3)資金使用合規(guī)性

  資金使用及審批依照項目單位財務管理制定執(zhí)行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結算稅款等現(xiàn)象,資金使用不合規(guī)。

  2.項目組織實施情況

 。1)管理制度健全性

  區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》。但未建立項目管理制度,管理制度不健全。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  項目實施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》執(zhí)行,但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象,制度執(zhí)行欠有效。

  (三)項目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量

  完成對西湖區(qū)8所中小學的改造維護,修繕改造任務完成率100%,目標完成。

  但20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米、鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計1017平方米。未達2366平方米,目標未完成。

  2.產(chǎn)出質量

  維修改造項目及時進行驗收,質量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%,目標完成。

  項目采購程序規(guī)范,但多結算部分稅金,工程審核程序到位率未達100%,目標未完成。

  3.產(chǎn)出時效

  維修改造工程開工完工及時率100%,目標完成。

  4.產(chǎn)出成本

  20xx年項目共支出99.89萬元。西湖管理區(qū)中心小學改造支出為6.52萬元,其余六所學校改造支出均≥1萬元。目標完成。

  但西湖管理區(qū)第一中學20xx年僅購買設備,未進行維修改造,目標未完成。

 。ㄋ模╉椖啃б

  1.通過校舍維修改造項目,保障了校舍的整體安全,全年學校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的生活設施條件及學校的教學、科研條件,房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達10年以上;促進了基本公共服務均等化,促進了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學在校學生5713人均有受益,目標完成。

  2.滿意度:經(jīng)統(tǒng)計收回的65份調(diào)查問卷,服務對象滿意度為92.92%,目標完成。

  詳見附件3。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  1.堅持精準排查。區(qū)教育局加強整改力度,全面消除學校內(nèi)校舍安全隱患,及早發(fā)現(xiàn)、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實維護好學校師生的生命財產(chǎn)安全。

  2.督促項目學校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項目報建、項目招投標等程序上依規(guī)辦理,對各義務教育校舍維修改造、設備設施購置等項目進行督查,保證建設質量。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因

  1.績效目標設置不規(guī)范

  (1)缺少核心指標。如20xx年績效目標申報表中僅設置一個數(shù)量指標“保障學校數(shù)量8個”,未對維修面積等設置相應的指標。

 。2)指標內(nèi)容描述不準確。如服務對象滿意度的指標內(nèi)容為“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內(nèi)容不匹配,且未填寫滿意度的具體指標值。

  (3)指標值設置較低。如年度績效目標中設置“項目建成后受益師生達2000人以上”。但根據(jù)單位提供的績效評價報告顯示,西湖8所中小學在校學生已達5713人,遠高于受益人數(shù)2000人。

  原因分析:未能根據(jù)績效目標申報要求、單位實際情況、下年度具體工作內(nèi)容等,準確設置績效指標。

  2.制度不健全且執(zhí)行不到位

 。1)制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度,未建立項目管理制度,無法對項目實施進行監(jiān)管。

 。2)制度執(zhí)行不到位。項目資金管理制度中規(guī)定:項目資金主要用于農(nóng)村義務教育階段公辦中小學的教學及教學輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造(重點用于D級危房),不得用于償還債務或挪作他用。但根據(jù)支出明細顯示,20xx年購置一體機、護眼燈等設施設備支出63.02萬元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。

  原因分析:管理意識有待加強;基于西湖中小學校的校舍經(jīng)過校舍安全工程、教育三年攻堅、農(nóng)村薄弱學校改造的大力重建與改造,中小學校舍已整體安全達標。區(qū)教育局遂將20xx年度的`校舍維修資金用于解決設備購置問題等。

  3.財務管理不規(guī)范

 。1)多結算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學電路改造款,根據(jù)單位工程竣工結算匯總表顯示,單位工程建安造價合計11.13萬元,其中稅前造價10.21萬元、銷項稅額0.92萬元。但經(jīng)統(tǒng)計,發(fā)票注明稅額合計為0.11萬元,多結算稅額0.81萬元。20xx年度共多結算稅金2.07萬元。詳見附件4。

  (2)未將項目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設備采購金額22.86萬元,區(qū)教育局將其分為三個借方科目記賬,分別為“其他費用-項目費用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業(yè)務活動費用-項目費用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業(yè)務活動費用-項目費用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設立專賬,且未明確區(qū)分不同的項目資金。

  (3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元,除資金轉入西湖財政局的轉賬憑證外,無其他附件;12月解決中心小學停車坪白改黑項目6.52萬元,僅附中心小學的報告及預算審定表,無發(fā)票等支出明細附件。

  原因分析:財務人員報銷審核不嚴謹;同一筆智慧用電計入到多個專項中;未嚴格按照審批流程執(zhí)行,所有項目資料在對應學校的賬簿中。

  4.部分績效目標未完成。如據(jù)憑證資料顯示,20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米,鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未完成年初績效目標設定的2366平方米。

  原因分析:項目推進不力,監(jiān)管不到位,未及時督促相關責任人在規(guī)定時間內(nèi)完成年初績效目標。

  六、有關建議

 。ㄒ唬┖侠硪(guī)范設置績效目標

  一是及時根據(jù)年初預算合理設置績效目標,將工作任務細化分解為多項具體的目標,全面反映項目主要實施內(nèi)容、質量標準等,避免缺少對重要工作任務的規(guī)范與監(jiān)督;二是財務人員及項目負責人員應加強績效目標申報要求的學習,提高績效管理意識;三是應根據(jù)單位實際情況等合理設置各項指標值。

 。ǘ┙⒔∪嚓P制度,提高制度執(zhí)行力

  1.建立項目管理制度,完善項目管理要求與流程,及時對項目實施進行監(jiān)管。

  2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過申請批復。因西湖區(qū)中小學校的校舍已整體安全達標,后續(xù)應減少該項目的預算金額,提高其他項目資金比例,支持校內(nèi)設施設備的添置與更新,促進學校軟實力的發(fā)展;蚨ㄆ谏暾堅擁椖,定期檢查與維修,保持較高的安全系數(shù),減少安全事故發(fā)生。

 。ㄈ┮(guī)范財務管理

  1.退回多結算稅款2.07萬元。后續(xù)加強財務審核流程的監(jiān)督管理,經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應各負其責,切實履行各自崗位責任。對錯報多報的單據(jù)及時退回,把關嚴謹,將單位制定的財務管理制度落到實處。

  2.后續(xù)明確區(qū)分各項目資金,準確區(qū)分,分類記賬,便于管理與統(tǒng)計。

  3.補齊相關附件資料。后續(xù)應復印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務資料中,便于查閱。

  (四)提高產(chǎn)出效益

  詳細設置年初績效目標,后續(xù)根據(jù)年初績效目標設立具體的工作計劃與任務。及時確認維修改造等各項工程進度,了解工程實施情況,督促工程質量,并在學校做好問卷調(diào)查,了解師生們的真實需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。

  項目績效事前評估報告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  1.立項背景:南昌軍供站于 年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機構規(guī)格正科級,無內(nèi)設機構。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務的成批過往部隊,支前民兵,集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

  2.立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達2016年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[2016]35號文件精神,用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質服務。

  3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求?顚S。

  4.資金使用情況:

  20xx年當年專項資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。

  5.項目組織管理情況:(1)為切實加強對績效評估工作的組織領導,由局機關績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領導小組,由站長程茳擔任組長;副站長甘順生、彭小輝擔任副組長;成員由有關各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡員:張美云?冃ьI導小組辦公室設在財務科,負責項目績效評價日常工作。(2)制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊,制定和完善了預算業(yè)務管理制度、收支業(yè)務管理制度、政府采購業(yè)務管理等六項內(nèi)部控制制度,成立了內(nèi)部控制工作小組,對項目資金的使用進行控制和監(jiān)督專項管理。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕

  1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質服務。

  2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設基礎。

  3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,本著“?顚S谩钡脑瓌t,嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

  1.績效評價目的

  全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務。

  2、績效評價對象和范圍

  對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查,通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進一步提高軍供站服務保障工作,繼續(xù)優(yōu)質保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。

 。ǘ┛冃гu價原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法

  1.評價原則:

 。1)客觀、科學、公正的原則;

 。2)綜合績效評價的原則;

 。3)定量分析與定性分析的原則;

 。4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則;

 。5)財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則;

 。6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

  2、評價指標體系

  本項目績效評價建立了三級評價指標體系,見下表:

  2.評價依據(jù):根據(jù)20xx年專項資金支出預算情況和項目計劃安排,對軍供站項目實際支出情況進行評價考核。

  3、評價方法

  組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據(jù)省、市相關政策制度,采用問卷調(diào)查、座談等形式,收集相關信息資料,對各項指標進行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。

  4、評價標準

  項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的`二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分) -90之間評良好;分數(shù)在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  本項目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強組織領導,成立了以主要領導為組長的工作領導小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設置評價指標,對照績效指標,開展實際與計劃的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責任,建立績效評價工作責任制,將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

  三、綜合評價情況及評價結論

  20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系評分表,經(jīng)認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。

  評分詳情見下表:

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析

  根據(jù)《江西省財政廳關于下達2016年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【2016】35號文件精神,全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求,得2.5分。

  2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

  項目有績效目標,與實際工作內(nèi)容具有相關性,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應,得5分。

  3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

  預算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配,預算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,得2.5分。

 。ǘ╉椖窟^程情況

  1、項目資金管理資金到位率、預算執(zhí)行率情況分析

  20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預算支出114.07萬元,預算執(zhí)行率92.89%,得4分。

  2、項目資金使用合規(guī)性情況分析

  項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得2分。

  3、項目組織實施情況分析

  項目已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度,財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定,業(yè)務管理制度健全,建立了監(jiān)控機制,并采取監(jiān)控措施,得4分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

  20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數(shù)量指標15分。

  2、產(chǎn)出質量指標情況分析

  嚴格按照工程建設規(guī)定,確保工程質量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質量指標得11分。

  3、產(chǎn)出時效指標情況分析

  在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產(chǎn)出時效指標得15分。

  4、產(chǎn)出成本指標情況分析

  進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產(chǎn)出成本指標得10分。

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  1、社會效益指標情況分析

  根據(jù)省、市相關政策制度,采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式,收集相關信息資料,進行對部隊官兵的調(diào)查,對軍供服務認可度很好,得10分。

  2、可持續(xù)影響指標情況分析

  軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善,軍供服務持續(xù)發(fā)展,得10分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業(yè)務統(tǒng)籌推進;堅持“為部隊服務 為國 防建設服務”的宗旨不動搖,優(yōu)質、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務,緊推工程項目,打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想,西軍供分站項目建設進度還需加快,與領導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進行整改。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

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