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倉位規(guī)劃管理辦法

時(shí)間:2024-08-03 23:15:01 辦法 我要投稿
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  倉位規(guī)劃管理辦法

  倉位規(guī)劃要因分析

  借物出門證工作流程圖

  經(jīng)辦人倉運(yùn)單位(攜出者)門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位

  制單

  核準(zhǔn)

  攜出

  檢查

  簽章

  存查

  倉儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說明

  面積配置1.倉儲(chǔ)總面積

  2.公共設(shè)施規(guī)劃

  3.有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位,依供料對(duì)象卸儲(chǔ)便捷性,投配適用的儲(chǔ)存面積

  依倉儲(chǔ)結(jié)構(gòu),支柱,樓梯,走道,辦公場所等

  倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容

  科位設(shè)定1.基準(zhǔn)存量

  2.收發(fā)頻率

  3.料位設(shè)定與編號(hào)

  存量高者可雙通路配置,存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉儲(chǔ)為宜,重量輕者可架高儲(chǔ)存

  收發(fā)頻繁的材料,應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素

  倉庫代號(hào)統(tǒng)一以ABC…………順序設(shè)定,料位編訂,料位編號(hào)原則:

  堆疊方式1.包裝類別

  2.材料特性

  3.供料方式

  4.棧儲(chǔ)工具依53加侖鐵桶裝,5加侖鐵桶裝,紙桶裝,紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次

  對(duì)耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量

  依供料工具,堆高機(jī),油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式

  依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板,鐵架或儲(chǔ)柜等

  料品標(biāo)示1.材料編號(hào)

  2.單位堆疊量

  3.儲(chǔ)存說明依請(qǐng)購單填證材料編號(hào),品名、規(guī)格、數(shù)量,入廠日期,并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示

  標(biāo)示每一位置的最大容量

  合格(綠色)特殊(黃色)退貨(紅色)

  機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號(hào)辦法

  目的:

  將本公司所使用的原料、物料,按其性質(zhì)各歸其類并予以編號(hào),以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業(yè)。

  范圍:本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料,以下二種不包括在內(nèi):

  1.計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。

  2.作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目,如辦公用品、清潔工具等。

 。ㄒ唬┓诸惙椒ǎ喊从猛炯安馁|(zhì)混合分類法分為14類

  第一類鋼料類

  第二類鐵料類

  第三類鋁料類

  第四類其他金屬材料類

  第五類五金材料類

  第六類機(jī)器配件類

  第七類建材類

  第八類電器材料類

  第九類塑膠材料類

  第十類門窗配件類

  第十一類工具類

  第十二類化工材料類

  第十三類焊料類

  第十四類雜項(xiàng)材料類

  (二)編號(hào)方法:

  1.本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法,每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。

  第一段一~二位數(shù)表示物料的類別(大分類)。

  第二段三~四位數(shù)表示物料的名稱(中分類)。

  第三段五~八位數(shù)表示物料的規(guī)格(小分類)。

  第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼。

  2.檢查號(hào)碼:

  系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值,以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書寫錯(cuò)誤。公式如下(用2.5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例):

  (1)將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之。

 。2)將積算的個(gè)位數(shù)相加。

 。3)將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。

  (4)將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之,所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼。

  (1)0201253612121212/11040222032

 。2)積算個(gè)位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13

  (3)積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15

 。4)將和之個(gè)位數(shù)以10減之10-5=5

 。ㄈ﹩挝唬罕竟镜牟牧喜徽搶(duì)外訂購的單位如何,對(duì)內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn):

  1.計(jì)數(shù):如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。

  2.計(jì)量:長度以“M”(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(碼)計(jì)算。

  重量以“KG”(公斤)計(jì)算。

  容量以“KL”或“L”計(jì)算。

  (同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi),不得任意使用。)

 。、材料編號(hào)薄格式如下:

 。ㄆ撸、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過,并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

  編號(hào)材料編號(hào)中文名稱英文名稱規(guī)格單位備注

  中文英文

  機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請(qǐng)購、收發(fā)、調(diào)控、外借使用表格規(guī)定

  一、為了便于會(huì)計(jì)記賬及實(shí)施電腦作業(yè),公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請(qǐng)購,收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格,格式、內(nèi)容、使用方法、流程,均按本規(guī)定實(shí)施。

  二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁:

  三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。

  請(qǐng)購單

  A、本單使用說明。

  1.本單系辦理物料或物品請(qǐng)購時(shí)使用。

  2.要單一式四聯(lián)由請(qǐng)購單位制表。

  第一聯(lián):請(qǐng)購單位制表。

  第二聯(lián):送會(huì)計(jì)部門(當(dāng)月清耗的物品,此聯(lián)代到料通知單)。

  第三聯(lián):倉儲(chǔ)部門。

  第四聯(lián):采購部門。

  1.必須詳細(xì)填明并寫明編號(hào)。

  2.用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”。

  A、要單流程。

  1.第一聯(lián):請(qǐng)購單位制單后存查。

  2.第二聯(lián):請(qǐng)購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)單位存查。

  3.第三聯(lián):請(qǐng)購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查。

  4.第四聯(lián):請(qǐng)購單位制單→采購部門詢價(jià)采購后存查。

  請(qǐng)購單工作流程圖

  請(qǐng)購單位會(huì)計(jì)倉儲(chǔ)部門采購部門

  制單

  采購詢價(jià)

  檢驗(yàn)

  點(diǎn)收

  存查

  外購單

  A、本單的使用說明。

  1.本單系申請(qǐng)向國外采購物料或物品時(shí)使用。

  2.本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián),由請(qǐng)購單位制單。

 。1)第一聯(lián):核準(zhǔn)后退回請(qǐng)購單位。

 。2)第二聯(lián):核準(zhǔn)后送物料單位(倉庫)存查。

 。3)第三聯(lián):外購單位憑此購料,確定后倉庫驗(yàn)收記卡,再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位。

 。4)第四聯(lián):外購單位自存。

  1.本單中請(qǐng)購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。

  2.本單—料—單。

  A、本單流程。

  1.第一聯(lián):請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請(qǐng)購單位存查。

  2.第二聯(lián):請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料(倉庫)單位存查。

  3.第三聯(lián):請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗(yàn)收記卡→會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查。

  4.四聯(lián):請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存。

  外購單工作流程圖

  請(qǐng)購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會(huì)計(jì)

  制表

  核準(zhǔn)

  購料

  驗(yàn)收記卡

  核計(jì)

  存查

  發(fā)(領(lǐng))料單

  A、本單使用說明。

  1.本單系發(fā)(領(lǐng))物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用(多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào),開一張全數(shù)領(lǐng)完)。

  2.本單一式四聯(lián),由領(lǐng)料單位填寫。

  (1)第一聯(lián):記材料賬。

 。2)第二聯(lián):電腦打卡。

 。3)第三聯(lián):成本計(jì)算。

 。4)第四聯(lián):物管單位存查。

  1.本單—料—單。

  2.在辦理領(lǐng)料之前,應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn),方可準(zhǔn)予發(fā)料。

  3.如有額外領(lǐng)料,請(qǐng)?jiān)趥渥谡f明原因。

  A、本單流程。

  1.第一聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。

  2.第二聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查。

  3.第三聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計(jì)算后存查。

  4.第四聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查。

  發(fā)(領(lǐng))料單工作流程圖

  請(qǐng)購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會(huì)計(jì)

  制表

  核準(zhǔn)

  購料

  驗(yàn)收記卡

  核計(jì)

  存查

  收料單

  A、本單使用說明。

  1.本單為物料收取憑證。

  2.本單一式三聯(lián),由收料單位制表。

 。1)第一聯(lián):記材料賬。

 。2)第二聯(lián):送電腦打卡。

 。3)第三聯(lián):會(huì)計(jì)。

  1.本單每份可填寫材料五項(xiàng),但需按原材料的編號(hào)順序填寫。

  2.本單類號(hào)欄,請(qǐng)參原收料單左方類號(hào)欄部分的代號(hào)填寫。

  B、本單流程。

  1.第一聯(lián):收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收后存查。

  2.第一聯(lián):收料單位制單→品管單位制單→收料單位點(diǎn)收→送資料中心。

  3.第三聯(lián):收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)組核計(jì)。

  收料單工作流程圖

  收料單位品管單位資料中心會(huì)計(jì)單位

  制單

  檢驗(yàn)

  點(diǎn)收

  電腦處理

  存查

  退料單

  A、本單使用說明。

  1.本單為余料或廢料時(shí),由退料單位填寫。

  2.本單一式四聯(lián)。

 。1)第一聯(lián):退料單位存查。

 。2)第二聯(lián):送電腦打卡。

 。3)第三聯(lián):成本計(jì)算及記材料賬。

 。4)第四聯(lián):收料單位存查。

  3.本單可六料共用一單,但需按材料編號(hào)的順序填寫。

  4.本單退料數(shù)量實(shí)線后二格,系小數(shù)位置,請(qǐng)注意填寫。

  B、本單流程。

  1.第一聯(lián):退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→退料單位存查。

  2.第二聯(lián):退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→送資料中心。

  3.第三聯(lián):退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→會(huì)計(jì)單位。

  4.第四聯(lián):退料單位制單→接收單位點(diǎn)收后存查。

  退料單工程流圖

  退料單位接收單位資料中心會(huì)計(jì)單位

  制單

  點(diǎn)收

  電腦處理

  核計(jì)

  存查

  成品入庫單

  A、本單使用說明。

  1.本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時(shí)使用。

  2.本單一式四聯(lián),由生產(chǎn)單位制單。

 。1)第一聯(lián):記成品賬。

 。2)第二聯(lián):電腦打卡。

 。3)第三聯(lián)

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