施工現(xiàn)場材料進場管理制度
施工現(xiàn)場材料進場管理制度(精選9篇)
在快速變化和不斷變革的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的施工現(xiàn)場材料進場管理制度(精選9篇),希望能夠幫助到大家。
施工現(xiàn)場材料進場管理制度1
一、 實行倉儲式保管制度。
1、材料進庫及驗收管理
①除磚、沙石、石灰、大批鋼材等只能入場不能入庫的材料外,其余材料均應分類進入倉庫。重要材料要進入重點倉庫,鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。
、谶M倉庫及入場的材料均要求合理分類,有編碼地整理,堆放整齊,杜絕垃圾場堆放現(xiàn)象。
③重要材料及容易被竊,容易流失的材料,所存放倉庫均應密封。 ④鋼材:凡進場鋼材均應有二人以上參與過地磅,磅后入庫進場應分類分批進行,清點條數(shù),線材不能與條材混裝,應分開裝車,過磅進庫,以上材料進庫均應有施工員到場驗收及做好各批材料抽驗工作,嚴防不合格材料進入施工現(xiàn)場。鋼材進庫時,一定要分批分類堆放,同時做好各項防護工作。
、菟啵悍策M場水泥均應據(jù)施工現(xiàn)場所用數(shù)量品種,分期分批進場入庫。包裝水泥一定點數(shù)入庫;散裝水泥要過磅抽驗;同時應有施工員到場驗收,確定水泥品種、質量是否符合要求。同時做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石、石灰要根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況及要求進行分類分批進場,每車每次進場一定要驗尺量方,要有施工員、材料員到場,按實際到場方量進行收貨,同時要安排好堆放場點。
⑦磚也要根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況及質量要求進貨,磚到現(xiàn)場后要 求按指定地點堆放整齊之后點數(shù)驗收,驗收后用石灰水做好驗收標識,同時要施工員現(xiàn)場驗收,如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進庫驗收:
、俳o排水材料:凡有排水材料進場入庫,均應有水電班長及施工 員、材料員到場參加,對排水材料進行質量、數(shù)量嚴格監(jiān)控。同時按材料規(guī)格分類入庫并堆放好,根據(jù)材料性能做好各種材料防護工作。
②電器材料:凡進場入庫的電器材料,均應有水電班長及施工員、材料員到場參加,對電器材料進行質量、數(shù)量嚴格監(jiān)控,同時按材料規(guī)格分類入庫并堆放好,根據(jù)材料性能做好種材料防護工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進場入庫驗收:
、俅牌悾悍泊牌、地板磚、紙皮磚,其它磁類材料進庫進場,均應有施工員、材料員、采購員到場參加,對所進場材料品種、質量、規(guī)格、數(shù)量進行嚴格監(jiān)控驗收,同時按材料規(guī)格分類入庫堆放好,并根據(jù)材料性能做好各種材料防護工作。
、谟推、防水材料:凡油漆、防水材料進場入庫,均應有施工員、材料員、采購員參加,對上述材料進行貨板對比及質量、數(shù)量驗收。驗收合格后,按材料規(guī)格、品種入庫堆放好,并做好標識及防護工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線條及排架用材,項架材料: ①模板、枋材、裝修用夾板、枋條、線條等材料進場入庫,均應有各項施工員參加,對其材料進行質量、數(shù)量嚴格監(jiān)控驗收。
驗收合格后,按材料規(guī)格品種分類入庫,并根據(jù)材料性能做好各類材料的防護工作。
、谂偶、頂架、管材、竹等材料進場入庫均應有施工員參加,對所進材料進行質量、數(shù)量嚴格監(jiān)控驗收,驗收合格后按材料規(guī)格、品種分類入庫,并據(jù)材料性能做好材料防護工作。
5、機電設備、五金工具:
、贆C電設備、五金工具入庫,均應采購員參加清點入庫,同時應由施工員及機電班組長進行現(xiàn)場檢驗質量及機械性能是否達到使用要求方能分類入庫要擺放整齊,并做好各項防護工作。
6、材料出庫管理:
、黉摬、水泥、砂、石、磚、石灰材料:材料員、施工員及其它管理人員,應根據(jù)施工現(xiàn)場、設計施工圖及規(guī)范要求,做好材料預算使用方案,對各施工班組實行定量定批的出庫使用,對當班使用剩余材料,應回收入庫,否則作浪費材料處理;對于各類鋼筋,施工班組制作好后,應當天進行入庫,到使用時再進行出庫發(fā)放,扎完鋼筋后所余下箍筋也應當天分類入庫。否則作浪費材料處理。
、谒姴牧铣鰩炀鶓伤娛┕T進行材料使用申請審批,由施工員、施工班組長簽名后,按當天或分部單位用量發(fā)放出庫,如有損壞或修理需要更換的,一律以舊換新,否則倉管一律不予材料發(fā)放。
③模板、鋼材、鐵釘、鐵線、扎線:模板出庫均應由施工員根據(jù)施工現(xiàn)場材料預算及實際用量材料報寫申請表,由施工員、班
組長簽名,按材料申請發(fā)放出庫;鐵釘、鐵線、扎線根據(jù)施工現(xiàn)場實際使用,每天分兩次發(fā)放出庫;出庫時過磅登記,當天沒有使用的上述材料應回收入庫,否則一律按浪費材料處理。 ④機電設備、五金工具出庫,由水電施工班組長,填寫使用申請表,施工員簽名后才能出庫,做到定人定機管理,專人保管維修。用完后按時入庫。所有電工人員使用小型工具一律記錄到工作卡上,方便定時檢查,如漏失一律自行負責,損壞以舊換新。(注:電線、電纜出庫時量好數(shù)量,用完后按出庫量入庫,否則一切由當事人負責。)
、蓓敿、管架、連接銷、扣件、拉桿出庫,由施工員填寫好登記,使用完后應及時入庫,如有損壞應以舊換新,漏失者一律由使用的施工班組負責。
二、實行材料出入倉庫、場審批制度。
1、凡施工現(xiàn)場所需材料,均應由現(xiàn)場施工員開列材料申報表,由公司老總審批后,方能進行采購進料,未經審批一律無效。
2、凡入庫、場的材料均應有公司領導及施工員材料經辦員(屬水電材料的要有水電班長)簽名的審批表作為入場庫的登記依據(jù)。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場材料的質量及其數(shù)量,實行原材料入場庫的驗收手續(xù),凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場庫的原材料,必須要進行計量驗收,驗收人員必須具有保管員、施工員和材料采購員三方簽名才能生效,否則不予報銷或結算并填寫好簽證單(一式三份),保管員、財務、公司各一份。
3、凡是出庫出場的材料,均應憑出庫審批表規(guī)定的程序要求進行出庫出場。保管員嚴格把好材料出庫出場關。審批表由領取材料的班組長填寫并簽名,經施工員嚴格審批,保管員簽證認可(重要材料要公司領導審批)才能出庫出場。出庫的材料,一定要實行計量手續(xù),否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務。凡未經審批手續(xù)而私自出庫的材料均屬違紀行為,按偷竊論處,必須追究當事人的責任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料(或出入場的材料)均應按照公司出入庫登記表進行登記,登記程序按要求分行分類如實登記。杜絕舞弊現(xiàn)象,否則一經發(fā)現(xiàn)嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據(jù),一定要嚴格按照要求填寫,字體要清晰,并要嚴格保管,不能遺失。
四、 例行每層盤點、每月盤點及工地完工總結制度。
1、每層主體完工后,施工員、保管員要原材料使用情況進行本層的盤點,并要做好報表上報公司。
2、每月月底30日至下月2日為每月盤點日,并于5日前做出盤點結果報表送公司領導審批。
3、盤點人員:公司財務、采購員、施工員、保管員共同對各類材料如實地進行盤點,并按要求填寫好盤點統(tǒng)計表,參與盤點人員均要簽證負責。
4、工地完工后,以上人員均要參加工地的工料總結并報公司領導及公司財務。
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1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理,物資種類分為:
4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5、材料采購合同
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據(jù)采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
7、本制度從公布之日起施行。
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為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
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一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的.采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批。
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財務部或公司
五、物資分類:
(一)物資分類
1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類:與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類:與辦公有關的物品。
5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。
(二)采購安排:
由總公司統(tǒng)一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)
六、采購流程:
1、采購申請:
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品
。1)若須進行樣品
。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
。1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
。3)信譽良好者。
。4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
。1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:
采購付款實行審批制度,具體程序如下:
。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);
。2)付款方式:
A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。
。3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、生效時間
本制度解釋權歸財務部,自
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總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;
3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;
6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;
3、建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;
4、采購物資時,應盡量通過銀行結算,減少現(xiàn)金結算;
5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優(yōu)確定采購單位;
6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家
九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時,要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。
十、物資采購時,如工程部及設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經總經理生產助理審批后,方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。
施工現(xiàn)場材料進場管理制度6
為了規(guī)范公司的.物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃;
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
。ㄒ唬┎少徳瓌t:
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
。ǘ┎少彿绞剑
1、招標采購;
2、固定廠商、長期報價采購;
3、即時詢價采購。
。ㄈ└犊罘绞剑
1、預付部分款項;
2、貨到憑發(fā)票報銷付款;
3、貨到后分期付款;
4、貨到延期付款;
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
(一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管
。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格
供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經公司主管
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的.其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門
(四)采購物資付款規(guī)定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項:
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
(五)采購紀律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁
施工現(xiàn)場材料進場管理制度7
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。
程序如下:
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
施工現(xiàn)場材料進場管理制度8
施工現(xiàn)場實行工地代表(施工管理員)負責制,工地代表對所管理的工程項目全權負責,并接受部門經理和相關職能部門的檢查指導。
現(xiàn)場管理包括:質量控制、成本控制、進度控制、安全監(jiān)管以及為實現(xiàn)上述目標實施的一系列管理活動。
質量控制是現(xiàn)場管理的核心內容,為實現(xiàn)質量管理目標,應做好以下主要工作:
1、嚴格遵守國家、行業(yè)相關標準和規(guī)范,嚴格履行技術交底和設計變更程序,照圖施工,規(guī)范施工。
2、嚴格審查施工單位的資信條件,包括施工企業(yè)資質證書、安全生產許可證、特種作業(yè)人員崗位操作證書、技術人員實際操作能力、機械設備配置水平等。
3、加強合同管理和項目分包管理,是保障工程質量的前提條件。
4、加強對施工組織措施和技術措施的審查、論證、比對、調整、監(jiān)督和落實是保證工程質量的關鍵因素。
5、加強材料設備的質量檢驗復核,是保障工程質量的基礎。
6、建立嚴格的階段驗收和竣工驗收制度。階段驗收至少應包括:下管前的溝槽驗收,回填之前的焊接檢驗、防腐檢驗、技術措施驗收(如套管和隔離保護措施等)、警示帶(或金屬示蹤帶)驗收,隱蔽工程簽證驗收和管線定位等;竣工驗收至少應包括:強度試壓、氣密性試驗、管道吹掃驗收、防腐檢測、金屬示蹤帶檢測、外觀驗收和室內布局合理性驗收等。有埋地管道或大中型的項目驗收,應由規(guī)劃建設管理部經理組織或參與,生產運行相關部門應派人參加驗收。
7、實行項目監(jiān)理的,應按照監(jiān)理制度進行施工監(jiān)管,重要部位和關鍵工序,應旁站管理。
8、施工管理部門應積極探索新工藝、新材料、新標準,努力提高工程質量,降低投資成本。
施工現(xiàn)場材料進場管理制度9
(1)材料驗收:
、佻F(xiàn)場材料人員應按采購計劃或調撥單,對進場的材料對照采購合同進行包括產品名稱、型號規(guī)格、材質(材質證明資料)、數(shù)量、產地、價格、合格證、保質期、外觀質量等驗證。
②對顧客提供的產品(甲供材料)應由現(xiàn)場材料人員協(xié)同有關人員(甲方、監(jiān)理等)對其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質保資料、外觀等進行驗證,并做好記錄,建立驗收臺賬。
、垡褂媒洐z驗合格的標準計量器具,采取點數(shù)、過磅、檢尺、換算、量方等合適的方法進行數(shù)量驗收。驗收時必須從同批號、同規(guī)格的材料、產品中,按要求抽取試樣,委托具有相應資質的檢測單位進行理化試驗,檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。
(2)材料保管:
、賹︱炞C合格的材料可辦理入庫驗收手續(xù),并由倉庫管理員按要求分門別類存放,對其采用掛牌、涂漆、記錄等方式做好標識,防止類似而不相同的材料混用、錯用。按照材料性能不同,保管方法不盡相同,采取不同的保管措施,但都應做到安全、完整、整齊,減少損耗,防止浪費,方便收發(fā),有利施工。
、趯Σ缓细竦牟牧习匆(guī)定進行標識,隔離存放在指定區(qū)域,不得與庫存物資混放和發(fā)放使用。
、蹖︻櫩吞峁┑漠a品(甲供材料),包括各種圖文、資料、版權信息、軟件等,應按雙方協(xié)定做好保護,不得丟失和損壞;屬保密的資料信息,未經顧客同意,不得向第三者泄露。對驗證不合格的產品,由倉庫保管員做出標識,與合格品隔離存放,不得發(fā)放使用,并及時將信息反饋給顧客,要求顧客進行處理。
、苁┕がF(xiàn)場的材料都必須有適當?shù)馁A存環(huán)境和防護措施,針對不同物資的保管要求,采取必要的通風、防雨、防火、防潮、防盜、防爆、防污染或其它的防損壞措施。
2.現(xiàn)場材料的發(fā)放
辦好領料手續(xù),控制領料數(shù)量,把好用料關。
①當工程施工需要領用施工材料時,領料人員應憑項目技術負責人或分項、單位工程負責人(施工員)簽發(fā)的根據(jù)施工圖計算出材料消耗數(shù)量(領料單)到倉庫保管部門辦理領料手續(xù)。
②嚴格認真執(zhí)行限額領料制度,根據(jù)項目經營或技術人員提供的材料使用計劃分工段、分區(qū)域編制臺帳,材料出庫的同時登記限額領料臺帳,做到無計劃堅決不予發(fā)放,不得借用、混用、挪用,減少材料在使用環(huán)節(jié)中的浪費。
、鄣趯嶋H施工生產過程中,因設計變更、業(yè)主要求、施工不當?shù)榷喾N原因造成工程量增加或減少,使用的材料相應發(fā)生變化,此時可“急事急辦”,但應憑項目技術負責人或分項、單位工程負責人(施工員)編制項目經理審批的工程材料暫借單辦理借料,并在最短時間內補齊限額領料手續(xù),交到材料部門作為正式發(fā)料憑證,否則停止發(fā)料。
、軐τ诠こ添椖颗R時零星用料,應憑分項、單位工程負責人(施工員)編制項目經理審批的工程暫設用料申請單,辦理領料手續(xù)。
⑤對于調往工程項目以外其他部門或其他施工項目的材料,應憑項目材料負責人或上級主管部門簽發(fā)、項目材料主管人員核準的料具調撥單進行調撥材料。
⑥建立健全各種原始記錄和認真登記材料的收、發(fā)、領、退、存臺賬,及時報送各種材料報表,掌握施工現(xiàn)場材料動態(tài),以便加強材料宏觀監(jiān)控和有效利用。
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