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審計整改自查報告

時間:2022-06-17 12:29:49 整改報告 我要投稿

審計整改自查報告2篇

  隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸并使用報告的人越來越多,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎?以下是小編為大家收集的審計整改自查報告,希望對大家有所幫助。

審計整改自查報告2篇

審計整改自查報告1

  我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)教育廳開展審整改工作活動方案>的通知》(桂教財務(wù))[20xx])10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務(wù))[20xx])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認(rèn)真進行認(rèn)真自查自評及檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識

  我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,強化財經(jīng)紀(jì)律,不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。

  二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作

  我校結(jié)合實際,成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:黃仕鋒(校長)

  副組長:李連聲(副校長)

  組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。

  三、整改措施

  依據(jù)制度要求認(rèn)真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。通過認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題,無需整改。

  存在的一些問題是:

  1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭取;

  2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作,分塊整改,現(xiàn)已全部整改完善。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的`資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務(wù)開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

審計整改自查報告2

  我局對歷年所有審計項目進行了自查,通過自查,我局發(fā)現(xiàn)其中有8個審計項目存在問題,對此,我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實,現(xiàn)將我局自查整改情況匯報如下:

  一、項目審計基本情況

  1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx。

  3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  5、xxx幼兒園食堂燃?xì)夤艿,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  6、輪臺鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  7、xxx學(xué)生宿舍、實訓(xùn)設(shè)備廠房,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  二、存在的問題

  經(jīng)過我局對歷年所有審計項目進行自查,通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計項目核減率均超過15%,越過了審計標(biāo)準(zhǔn)的紅線。

  三、整改措施

  我局將進一步建立健全各項審查制度,加大項目工程量清單的審查力度,加大對所有項目預(yù)算控制價的審查力度,加大對項目設(shè)計變更的審查力度,加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度,加強對施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn),建立健全各項檢查監(jiān)督制度,堅決杜絕以上類似問題的發(fā)生。

  四、下一步工作計劃

  今后我局將進一步加強各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查,嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作,堅決按照審計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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