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內(nèi)部審計報告編寫格式

時間:2022-06-29 18:33:40 審計報告 我要投稿
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內(nèi)部審計報告編寫格式模板

  XXX內(nèi)部審計報告

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  尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導(dǎo):

  (一) 審計概況:

  為了……,我們對公司……進(jìn)行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標(biāo)是測試……內(nèi)部控制方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。 說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點(diǎn)和審計標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容;

  (二) 審計依據(jù):

  我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實(shí)施本項內(nèi)部審計工作,并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認(rèn)為,下列情況應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注: 應(yīng)聲明內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準(zhǔn)則的規(guī)定實(shí)施,若存在未遵循該準(zhǔn)則的情形,應(yīng)對其做出解釋和說明;

  (三) 審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實(shí),對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;

  (四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

  (五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:

  針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。

  附件:

  審計項目負(fù)責(zé)人:

  審計小組成員:

  20 年 月 日

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