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輪崗的自查報告

時間:2023-06-28 01:30:42 自查報告 我要投稿
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輪崗的自查報告

  輪崗自查報告篇一:

輪崗的自查報告

  為進一步落實員工行為排查制度,切實搞好員工行為排查的工作,以切實加強基礎(chǔ)管理,掌握員工思想行為動態(tài),及時解決苗頭性、傾向性問題,有效防范和化解操作風險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進行了排查,F(xiàn)將我部排查情況報告如下:

  一、排查教育活動。以深入開展員工行為排查為契機,我部開展了規(guī)章制度學習和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學習教育活動。

  二、排查方式。

  1、采取上評下和員工互評的方式,填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進行全面排查。

  2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式,以確保排查工作取得實實在在的成效。

  三、重點排查內(nèi)容。

  1、興趣愛好排查重點關(guān)注:是否偏愛高風險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動;是否經(jīng)常大額玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等;是否參與涉黃、涉賭活動;

  2、家庭狀況重點關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛;家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動;

  3、社會交際方面重點關(guān)注,是否借債、是否有信用卡大額透支,是否與客戶存在非正常利益關(guān)系;

  4、日常行為表現(xiàn)重點關(guān)注是否未按時輪崗;是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯;是否越權(quán)處理業(yè)務(wù);是否前期受到紀律處分又在類似崗位;是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù);是否有意測試他人密碼。

  我部能夠聯(lián)系實際,找準自己的風險點,將員工行為排查工作納入日常工作中,密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài),關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前,全行員工都能夠牢記崗位職責與任務(wù),樹立企業(yè)形象,嚴格遵守相關(guān)規(guī)章制度,樹立正確的世界觀,人生觀,價值觀,各種表現(xiàn)均正常,尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。

  輪崗自查報告篇二:

  為貫徹落實銀監(jiān)會關(guān)于全面開展“落實案件防控”專項治理工作,以糾正部分銀行業(yè)金融機構(gòu)不規(guī)范問題,促進銀行業(yè)金融機構(gòu)更加有效地服務(wù)實體經(jīng)濟。我營業(yè)室認真開展自查工作,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,F(xiàn)將自查情況組織匯報如下:

  一、 員工對相關(guān)政策進行學習,恪守規(guī)章制度,完善事后內(nèi)部監(jiān)控。

  我營業(yè)室員工認真領(lǐng)會銀監(jiān)會有關(guān)案件防控的文件精神,加強了案防工作的組織領(lǐng)導,落實案防責任,將輪崗、對賬、內(nèi)審工作職責。組織學習了銀監(jiān)會出臺的《關(guān)于加強案件防控,落實輪崗、對賬及內(nèi)審有關(guān)要求的工作意見》和《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》。

  我營業(yè)室根據(jù)銀監(jiān)會《兩個意見》的指導分針,對照現(xiàn)有的內(nèi)控制度進行了清理,對重要崗位工作年限、輪崗方式和輪崗率和銀監(jiān)會的相關(guān)制度進行了比照,我行授權(quán)經(jīng)理輪崗期限最長不超過2年,基層機構(gòu)負責人的輪崗期限不超過3年,實施了離任審計,柜員輪崗制。輪崗期限未超過一年。嚴格按照銀監(jiān)會的制度執(zhí)行。在內(nèi)審方面,我營業(yè)室將案件風險作為重要內(nèi)容納入了營業(yè)機構(gòu)的風險評估,積極確保操作風險和案件風險符合年度監(jiān)管重點要求,同時將案件風險審計作為一項重要風險融入信貸、會計、重要崗位人員履職、出納業(yè)務(wù)審計及其他日常監(jiān)督活動中。

  在柜面風險防控中,我營業(yè)室嚴格落實授權(quán)卡、印鑒密押、空白憑證、開戶、賬戶管理、業(yè)務(wù)授權(quán)等環(huán)節(jié)的相關(guān)規(guī)定。

  我營業(yè)室室要強化內(nèi)部監(jiān)控,經(jīng)常性的進行案防工作的自查活動,以確保合規(guī)化操作和風險防控落實到實處。

  二、 我營業(yè)室在自查的過程中,發(fā)現(xiàn)存在的問題。

  在整個自查工作中,針對我行工作經(jīng)過層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理行為,切實按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管

  理委員會的規(guī)定執(zhí)行。 唯一不足的地方是,在對賬方面,對賬率不是很高。我行員工應(yīng)在如何提高對賬率上多下功夫,確保在2012年內(nèi)有所改進和突破。

  三 、保持成果,不斷完善。

  此次的自查活動切實有效,起到了防微杜漸的作用。雖然我營業(yè)室未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的行為,但在一些環(huán)節(jié)如對賬方面,還應(yīng)該想出切實有行的辦法,提高對賬率。仍建議經(jīng)常性的進行類似的自查與學習活動!

  輪崗自查報告篇三:

  一、整體評價

  (一)整體狀況和評級結(jié)果概述

  20**年度,我部按照總分行有關(guān)內(nèi)部控制的要求,從人力資源、企業(yè)文化、信息溝通與反饋等各環(huán)節(jié)入手,積極加強人力專業(yè)內(nèi)控建設(shè),內(nèi)控建設(shè)得到有效加強,內(nèi)控自我評價為滿意級。

  (二)20**年度內(nèi)部控制改進情況

  20**年,我部在全力做好服務(wù)中心工作的基礎(chǔ)上更加重視內(nèi)控建設(shè),定期組織部門員工認真學習各項規(guī)章制度,并嚴格按照各項規(guī)章制度來開展員工招聘、培訓、考核、獎勵、處罰、晉升等專業(yè)工作,各項專業(yè)工作的規(guī)范化水平較往年有了明顯提高。與2008年相比,我部內(nèi)控改進情況比較明顯,主要表現(xiàn)在我部主要負責的“4率”操作性指標均比上一年度有所上升。其中人員持證上崗率得分上升到100分,關(guān)鍵崗位輪崗和強制休假率上升到100分,人員流動率上升到94分,當期整改率達到96

  分。

  (三)存在的不足

  20**年,在我部內(nèi)控建設(shè)取得一定成績的同時,也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:

  1. “4率”操作性指標雖有所上升,但仍與總行的標準分有差距,尚有進一步改進的空間。

  2.對本專業(yè)各項規(guī)章制度的學習、把握水平仍有待于進一步提高。

  二、具體評價

  (一)內(nèi)部控制環(huán)境自我評價

  1.人員、機構(gòu)設(shè)臵與變化情況

  截至20**年11月末,我分行共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)37個,其中管理部室13個、經(jīng)營單位24個(含票據(jù)中心、支行、營銷部、市場部)。

  截止20**年11月30日,分行共有人員468人,其中:在冊行員(編制內(nèi))388人(按照有關(guān)規(guī)定未將借調(diào)總行4人納入

  統(tǒng)計),臨時用工30人(業(yè)務(wù)崗位27人,返聘3人),勞務(wù)派遣用工51人;6、7級行員48人,8、9級行員87人。

  在冊行員和臨時用工中,管理人員(含行領(lǐng)導)123人,占比29%;會計人員119人,占比28%;營銷人員(包括客戶經(jīng)理和經(jīng)營單位班子成員)175人,占比42%。客戶經(jīng)理共111人,客戶經(jīng)理數(shù)量比去年同期凈增長3人,增幅3%。

  2.考核激勵機制

  目前仍執(zhí)行2008年度綜合經(jīng)營管理考核辦法。經(jīng)營機構(gòu)依據(jù)綜合計劃指標完成情況進行量化評價;管理部門依據(jù)職能量化指標及履職盡責完成情況進行量化與定性綜合評價。經(jīng)營類個人考核量化業(yè)績;管理類個人考核以掛鉤量化指標為主,業(yè)績?yōu)檩o;會計類個人考核以業(yè)務(wù)量為主,業(yè)績?yōu)檩o。干部考核評價以績效考核結(jié)果為主,民主測評為輔。在評價個人綜合績效時,既考慮個人的業(yè)績情況,又適度考慮所在部門的計劃完成情況。

  考核堅持公開、公平、公正和能進能出、能上能下,實行有獎有罰、末位淘汰,充分調(diào)動員工積極性和主動性。

  3.關(guān)鍵崗位人員輪崗情況,離任、離崗、強制休假制度執(zhí)行情況

  年內(nèi)關(guān)鍵崗位輪崗14人。向稽核部門提出離任、離崗稽核的有15人次,34離職,其中:客戶經(jīng)理20人,柜員4人,其他10人。強制休假共50人,其中:高管人員8人,會計人員22人,其他崗位20人。

 。ǘ╋L險識別與評估評價

  我部堅持對干部人才、薪酬人事、人力資源系統(tǒng)管理以及教育培訓方面的各項工作進行定期或不定期的梳理,查找風險點。特別是對關(guān)鍵崗位輪崗、強制休假、離任稽核、行員回避、績效考核、持證上崗等方面存在的風險隱患經(jīng)常檢查,對于已經(jīng)出現(xiàn)的差錯堅持執(zhí)行防范差錯重犯機制。

 。ㄈ﹥(nèi)部控制措施

  1.強化績效考核和結(jié)果運用?冃Э己肆Χ燃哟蟆⒔Y(jié)果運用增強。人力部與相關(guān)專業(yè)管理部門共同研究,在綜合考核辦法基礎(chǔ)上出臺了一系列考核強化措施,包括設(shè)臵客戶經(jīng)理國際業(yè)務(wù)量、上崗起點、經(jīng)營單位完成存款計劃最低比例等,考核力度比歷年明顯增強?己私Y(jié)果運用及時有效,2個營銷部門因考核不合格年內(nèi)被撤并,2名營銷部門干部被降職,7名客戶經(jīng)理被退出。

  2.加強行員隊伍管理,保證分行安全穩(wěn)健運行。

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